?你好 ;你是 不開票出去的話; 就直接寫在未開具發票收入欄次去報;? 換算成不含稅來報? ?
老師,小規模4月起,普通發票免稅,本月增值稅申報,免稅金額欄填寫的時候,是按開票總金額直接乘以0.03吧,不用換算成不含稅收入吧?
老師,請問個稅手續費退還需要繳納增值稅,退還的個稅金額直接填在不開票收入欄,是按照收到的金額直接填,還是需要換算成不含稅金額填?
老師,我想請問一下,個稅手續費返還,我是計入的營業外收入,然后按照6%來價稅分離。請問,在申報3月份增值稅的時候,不含稅的營業外收入和稅額也要填列在申報表里面是嗎?計算3月份增值稅稅負率的時候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個稅手續費返還計入到營業外收入的不含稅金額是嗎?
老師,收到個稅退還的手續費是按照6%繳納增值稅,填在未開具發票6%稅率對嗎?
請問公司收款5萬元,對方是不需要發票的,申報未開票收入時,金額是按5萬元填報,還是按照5/1.13換算成不含稅金額再申報?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
確定不是按照實際收到的金額,而是需要換算成不含稅收入,是吧?
你好;是的; 換算成不含稅來報增值稅??