同學(xué)你好,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額,12390.88元,貸:其他收益,12390.88元。
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,請(qǐng)問這個(gè)月用來抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,請(qǐng)問這個(gè)月用來抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,請(qǐng)問這個(gè)月用來抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,請(qǐng)問這個(gè)月用來抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
老師,我們是一般納稅人6%做設(shè)計(jì)服務(wù)的,上個(gè)月銷項(xiàng)是139599.12,進(jìn)項(xiàng)123908.77,然后原來應(yīng)該要按照這個(gè)差額繳納15690.35的增值稅,但是申請(qǐng)了加計(jì)扣除這個(gè)月可以用的,就是進(jìn)項(xiàng)*10%加進(jìn)去以后進(jìn)項(xiàng)變成了136299.65,那么實(shí)際要繳納的增值稅變成了3299.47。那我這個(gè)增值稅的分錄是要怎么寫啊?
剛?cè)肼氁患夜井?dāng)會(huì)計(jì),老板讓我開發(fā)票,我需要讓老板給我什么資料來開呢?
公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。這個(gè)月員工突然發(fā)現(xiàn)有一張2024年的費(fèi)用發(fā)票沒報(bào)銷。金額2萬。可以直接記入當(dāng)期損益嗎?所得稅費(fèi)用清繳需要納稅調(diào)整嗎?
4月進(jìn)來的一個(gè)集裝箱的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 會(huì)計(jì)給入到1月了 需要沖了 再做嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上,主營(yíng)業(yè)務(wù)沒有排在前面,寫的非常的細(xì),非常的雜,我現(xiàn)在正好變更法人和經(jīng)營(yíng)地址需要調(diào)整嗎?
實(shí)收資本用于日常經(jīng)營(yíng),若花完了需要填補(bǔ)嗎?尤其在注銷清算的時(shí)候
收入會(huì)計(jì)主要做些什么
A股東最初投資了210萬,后面公司股東各種變動(dòng) 現(xiàn)在A股東股份占比實(shí)收資本只需要160萬,那最初多投資的50萬需要公司退回嘛
請(qǐng)問一下購買自產(chǎn)自銷的水果可以扺扣幾個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,請(qǐng)問下那個(gè)現(xiàn)金流量表不是只看銀行存款和庫存現(xiàn)金科目的嗎?為什么這個(gè)和銀行存款及庫存現(xiàn)有關(guān)的押金和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都寫到現(xiàn)金流量表來的呢?幫我看下那個(gè)現(xiàn)金流量表的,里面我標(biāo)注數(shù)字9的,都是來源于這個(gè)憑證的
初級(jí)經(jīng)濟(jì)法的問題,在企業(yè)所得稅中,轉(zhuǎn)讓使用過的生產(chǎn)設(shè)備收入 屬于什么收入
老師,這種不可以直接寫最終要繳納的一般分錄嗎?就是銷項(xiàng)減去加計(jì)扣除后的進(jìn)項(xiàng)最后要繳納的3299.4 不能直接寫個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3299.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3299.4 這樣不行嗎
同學(xué)你好,這樣也行的。
老師,但是我這個(gè)分錄直接寫是沒有反應(yīng)他加計(jì)扣除的這部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,我現(xiàn)在不知道是不是一定要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
同學(xué)你好,一定要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的。
那是不是可以這樣寫? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15690 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15690 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 12390.88 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-征稅收入 12390.88 剩余的部分是實(shí)際應(yīng)繳納的3299.47,下個(gè)月做繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3299.47 貸:銀行存款 3299.47 老師這樣是否可以?
同學(xué)你好,可以這樣寫分錄的。