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師我是2022年12月底的時候留底增值稅額181.84元,結轉2021年增值稅-未交增值稅借方余額是181.84元, 然后2022年有進項稅我們往外開出發票后又留底4606.82元,這個4606.82元留底增值稅已經退回,但是賬上應交稅費-未交增值稅借方還是有余額怎么辦呢

2022-09-10 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-10 16:51

同學你好,收到退回留抵增值稅時,借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,再做分錄,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-未交增值稅,就把這個余額處理了。

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同學你好,收到退回留抵增值稅時,借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,再做分錄,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-未交增值稅,就把這個余額處理了。
2022-09-10
您好,原來的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項200,進項120,結轉時分錄 借:應交稅費——增值稅(銷)200 貸:應交稅費——增值稅(進)120 應交稅費——轉出未交增值稅80 借:應交稅費——轉出未交增值稅 80 貸:應交稅費——未交增值稅80 這樣轉完之后,未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
你好! 對的,是這么結轉的,分錄是對的。
2022-03-28
你好, 結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-04-08
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