你好; 你預交了多少 ; 你科目做的那個; 你銷項稅 和進項稅分別金額多少;? ?這樣好判斷科目。? ??
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
銷項 76788.98 進項 69771.5 預交 9174.31
銷項,進項,就是正常做。預交也是正常交?
銷項-進項=應納7017.48 預交了9174.31
?你好;? ? ? ?預交是? 你做的啥科目 ; 我看看好怎么來結轉下? ;相當于你 還留底了 部分金額了? ?
對頭,預交,我就是直接應交稅費-預交增值稅
?你好;? ? 那你就做 : 借? ? 銷項稅76788.98; 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅;? ? 貸進項稅69771.5?? ?;應交稅費-預交增值稅9174.31;? ? ?;結轉 :借? 應交稅費-未交增值稅貸? ??應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅;?
未交增值稅,哪兒來的?
?你好; 轉出未交增值稅金額? ?和你未交增值稅金額一樣的 ;? ? ?未交增值稅 = 銷項稅? -進項稅 - 預交增值稅??
借 銷項 76788.98 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)2156.83 貸 進項 69771.5 應交稅費-預交增值稅 9174.31
是不是轉出多交的增值稅?
?你好 ;? ?我習慣做轉出未交增值稅科目; 你可以做? ? ?多繳增值稅開么; 可以的??
我剛剛寫的這個有沒有問題?
還有我剛剛做的時候,沒有轉出,直接貸 應交稅費-預交增值稅
這樣也沒有問題吧。
剛剛結賬了,不行我得反結賬回去。
還沒有回答完?又結束了?
?你好 ;? ? ?是的;? 這樣就可以了。? 你可以寫轉出未交 增值稅或者 多繳增值稅都可以的;? ? ??