是可以的, 這樣沒問題 公司 和員工要簽訂租賃協議的
請教一個問題:我公司通過簽訂租賃協議的方式租賃了一輛大掛車,這輛車開具的油料費增值稅專用發票我司可以抵扣嗎?
不是公司名下的車,員工的車,跟員工簽訂了租賃協議,汽車維修費開了專票能抵扣嗎
單位員工汽車充的油卡開的專用發票?員工和單位簽訂了租車協議,分錄怎么寫,進項可以抵扣?
員工開車處理公事,油費開具增值稅專用發票可以抵扣嗎?公司沒有和員工簽訂租賃協議
老師我們租賃公司員工的車作為公車,我們簽訂的有租賃協議,但是員工個人沒發給公司開發票,我們公司的租金支出和加油費,過路費,修車費,可以所得稅扣除嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
沒有租賃協議,增值稅專用油票就不能抵扣了嗎
沒有協議只是不能抵扣,但是發票還是可以用的嗎?
是的沒錯, 是這樣的,要補充相關手續,沒發票可入賬, 沒票需納稅調整。 沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除
員工提供了普通發票,但沒有簽租賃協議,我們給員工報銷油費是不是符合規定
沒有租賃協議就不能付款嗎,不管是專用發票還是普通發票
是的沒錯, 是這樣的