你好;? ? ?借??應付職工薪酬-社保費:849.18 ;其他應收款-個人社保382.01? ?;貸銀行存款? ??1231.19
老師 您好 我現在計提10月得工資 公積金 社保 這樣做分錄正確嘛 借:管理費用-工資3600 管理費用-社保(單位繳納部分)586.11 管理費用-公積金(單位繳納部分)180 貸:應付職工薪酬-工資 3600 應付職工薪酬-社會保險費586.11 應付職工薪酬-公積金 180
老師計提社保分錄(單位部分)借管理費用 貸應付職工薪酬社保 繳納社保(單位+個人)借應付職工薪酬 貸銀行存款 可是計提的時候和實際繳納的個人部分如何做賬呢
支付5月社保費,因某種原因社保費是員工去前臺繳納,現在要做費用報銷,請問如何做分錄 5月社保費單位繳納金額:849.18,個人繳納382.01,合計繳納金額:1231.19 計提5社保費分錄 借:管理費-社保費:849.18 貸:應付職工薪酬-社保費:849.18
老師,請問,當月工資下月發放,當月社保當月繳納,怎么做分錄?是不是 計提并繳納當月社保, 借:管理費用-社保費單位部分 貸:應付職工薪酬-社保費 借:應付職工薪酬-社保費單位部分 其他應收款-社保個人部分 貸:銀行存款。 計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬應發數
一、若是當月計提工資、社保、公積金,下月發上月工資,繳納上月社保、公積金,先計提工資、社保時、公積金,①計提時:借管理費用-職工薪酬(按應發數)借管理費用-社保費(單位部分)/公積金(單位部分) 貸應付職工薪酬-工資 貸應付職工薪酬-社保費(單位部分)/公積金(單位部分)②發放工資時:借應付職工薪酬-工資 (是應發數)貸其他應付款-社保+公積金個人部分 貸銀行存款(實發數)③繳納社保費公積金時:借應付職工薪酬-社保費(單位部份)/公積金(單位部分)借其他應付款-社保個人部分/公積金個人部分 貸銀行存款(實交社保),這種對嗎?二、若是當月計提當月工資、社保公積金,當月繳納社保公積金,下月發上月工資,這種情況如何記賬?
老師上個月籌辦期間的費用我需要每個月分攤計入長期待攤費用嗎
個人獨資企業可以轉換為有限公司嗎
可以抵扣進項稅額的普票,做賬是和專票一樣嗎?
老師,對方公司開過來的發票名稱和統一社會信用代碼都是正確的,但是下面備注的銀行賬戶錯了,導致轉賬失敗,這樣發票要重開嗎?還是只要對方把正確的銀行賬號發來我們重新轉下賬,發票照樣可以附件在后面
公司支付的法院的訴訟費是計入什么科目?收到行政事業單位的結算票據。如何做賬?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
這筆錢是要報銷給員工個人的,分錄中沒看到體現出來
?你好 ;? ? 報銷給個人 ;? 是個人墊付的嘛 ;? ???? ?借??應付職工薪酬-社保費:849.18 ;其他應收款-個人社保382.01? ?;貸其他應付款-某員工名字? ? ?1231.19? ; 借? ?其他應付款-某員工名字? ? ?1231.19? 貸銀行存款??