你好,小規(guī)模納稅人,供應商應當給自己開具普通發(fā)票入賬才是的
小規(guī)模納稅人代開專票是幾個點?怎么開具呢?自己開的話
我們是小規(guī)模公司,給客戶開了專票,然后稅點是我們自己承擔的,這個怎么寫會計分錄?
你好,我們是一般納稅人,一個客戶是小規(guī)模納稅人,在今年我們二月份的時候開具增值稅專票三十幾萬給他們,到今天她們會計搞錯了,她們一直以為自己是一般納稅人,所以我們開的也是13點的,專票,她們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己錯了,讓我們重新開具,這個票應該怎么開?
這個小規(guī)模納稅人,如果開專票的話,這個的稅點是多少?她自己能開專票嗎?
做貿易的企業(yè)自己是小規(guī)模納稅人開專票是三個點 ,供應商給自己是開13個點的專票 ,自己給客戶開三個點的專票 ,這可以么 ?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
小規(guī)模納稅人不能抵扣供應商開具的專票么
你好,是的,是這樣的 小規(guī)模的增值稅=不含稅收入*征收率,購進環(huán)節(jié)是無法抵扣增值稅應納稅額的。
那小規(guī)模開專票只能按照3個點報稅,供應商開具的專票只能做成本是么
你好,小規(guī)模納稅人,應當讓供應商開具普通發(fā)票過來,而不是開具專用發(fā)票過來 取得的購進發(fā)票無法抵扣增值稅,可以計入成本或者費用核算抵扣所得稅。