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老師你好,我公司在18年有一些離岸外包的免稅收入,現在稅務要求把對應的一些進項轉出來,并更正18年的稅務報表。請問我是不是只需要在9月份的賬里將管理費用與增值稅進項稅額轉出對沖就行了。

2022-09-06 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-06 19:13

你好,學員,是的,你說的很對的

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快賬用戶9320 追問 2022-09-06 19:35

所以20年至22年8月的增值稅進項,增值稅稅務報表和我本地的報表上進項不一致也沒有關系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-06 20:16

沒關系的,學員,這個

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快賬用戶9320 追問 2022-09-07 10:58

今年的調賬不涉及到以前年度損益調整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 10:58

今年的調賬不涉及到以前年度損益調整嗎? 是的

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快賬用戶9320 追問 2022-09-07 13:58

那18年有1月至9月的進項需要轉出,可以合并到9月份一筆轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 13:59

那18年有1月至9月的進項需要轉出,可以合并到9月份一筆轉出嗎? 可以的

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你好,學員,是的,你說的很對的
2022-09-06
你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定資產卡片嗎?你多了固定資產的吧。
2022-12-07
你好;? ? 你這個是什么準則的;? 意思是適當轉出進項稅 ; 然后去補繳納即可 ;是嗎? ?
2022-09-05
同學你好 這個直接原分錄負數紅沖然后重新做
2021-08-12
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進項稅額轉出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應稅勞務或應稅服務而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉出的進項稅額。 2.調整其他報表:需要調整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關科目中減去。如果該筆進項稅額已經影響到了財務報表(如利潤表、資產負債表等),也需要對財務報表進行相應的調整。 3.會計分錄:對于進項稅額轉出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2024-05-08
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