你好,可以的,可以享受。
老師,你好,我想請問一下,一般納稅人的機械租賃公司,可以備案簡易征收,開具3%的機械租賃專用發票嗎?還是只能開具13%的機械租賃專用發票?是做機械租賃的,挖機,塔吊。
老板想把一家勞務公司改為租賃公司,增加租賃機械設備的經營范圍。租賃公司是不是應該有固定資產才能開租賃發票啊?老板說他朋友買的機械設備租給我們。那是不是他朋友應該開租賃發票給我們才行,單單有機械租賃合同還不行?老師,我這樣分析對嗎?
老師我們有一個小規模工程機械租賃公司,但是沒有設備,能不能和別人的機械簽訂合同掛在公司名下,那就是把別人的機械掛到我們公司,然后就可以開一些維修和加油類費用票,那機械所有人是不是要開機械租賃發票,還是機械費發票給我們,個人建筑服務機械費和機械租賃開具發票的稅率不一樣的
請問,機械租賃公司,一般納稅人,開出了經營租賃的發票,是不是可以享受加計抵減10%優惠政策
老師我司一般納稅人,經營范圍有有機械租賃,請問對方要6個點的機械租賃發票,請問我司怎么開?稅收分類編碼是什么不能是建筑服務*機械租賃費吧?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師那些行業可以享受加計扣除呢!
現代服務、生活服務、電信、郵政服務。
那機械租賃是按應納稅額的10%還是15%加計扣除?如果我公司除了機械租賃,還有建筑服務,那我最后能不能享受加計扣除!
你屬于現代服務的10% 建筑服務享受不了這個政策的。
那我計算增值稅的時候只能把經營租賃對應的銷項減進項后的余額填寫加計扣除那張申報表嗎?
你符合要求的情況下,你所有的進項只要允許抵扣的都填寫到加計扣除里。
老師,是用機械租賃的銷項減去所有的能抵扣的進項后的余額余額填到加計扣除里嗎?
你好,當月的進項稅額乘以10%,這個是加計扣除的金額。
不用區分是不是建筑服務對應的進項嗎?這個不是很清楚,害怕金額填大了造成增值稅少交
不需要的,只要允許抵扣的進項就可以加計扣除。
老師你好,比如我這個月機械租賃銷項10萬,對應的進項5萬,建筑服務銷項10,對應的進項3萬,沒有留底和其他,那我算加計扣除的時候是5+3=8*10%還是10+10-5-3=12*10%
候是5+3=8*10% 你好 按照這個來的。
老師這個加計扣除小規模公司可以享受嗎?
不可以的,小規模沒法抵扣增值稅的。
明白了老師,就是我只要屬于現代服務開了經營租賃的發票即使也開了建筑服務的發票,我的所有進項稅額都可以享受10%的加計扣除!都可以抵減我的增值稅應納稅額,對嗎老師?老師還有一個問題,現在服務享受10%,生活服務15%,電信,郵政享受多少呢!
對的是的,都是10%的,只有一個生活服務15%。
好的,非常感謝你
不用客氣,工作愉快。