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老師好,小規模確認收入的時候,寫的是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。那這個應交稅費后面是直接寫 應交增值稅還是要寫應交增值稅(銷項)啊?

2022-09-05 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-05 16:40

應交稅費,應交增值稅最好寫這個,如果沒有二級科目,有三級科目的話,寫銷項。

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快賬用戶7043 追問 2022-09-05 16:49

那我就寫應交稅費-應交增值稅。老師我們小規模這個月申請了代開增值稅專用發票,那我是需要放在8月賬務里面做計提附加稅,還是下個月做9月賬務的時候寫計提的分錄?

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齊紅老師 解答 2022-09-05 16:51

你好,九月份計提就可以的。

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應交稅費,應交增值稅最好寫這個,如果沒有二級科目,有三級科目的話,寫銷項。
2022-09-05
同學,你好,直接借:應收賬款,貸:主營業務收入,
2022-10-23
您好 請問購入后沒有入庫直接出售了嗎
2022-09-01
?你好,開出發票,借:銀行存款/應收賬款? ?貸∶主營業務收入? ?應交稅費-應交增值稅? ?? 稅收減免,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)? ? 貸:營業外收入
2021-09-29
你好,免增值稅 借 應交稅費 貸 營業外收入 注意,小規模沒有銷項稅額
2021-07-07
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