應交稅費,應交增值稅最好寫這個,如果沒有二級科目,有三級科目的話,寫銷項。
小規模是有發票了是借銀行存款或者應收賬款,貸∶主營業務收入 應交稅費-未交增值稅(這里還是寫應交稅費-銷項??) 借∶應交稅費-未交增值稅(里還是寫應交稅費-銷項??) 貸∶營業外收入-減免稅額(還是免稅)
老師好,貿易公司進的貨品能直接寫分錄 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅進項 貸:應付賬款 這樣嗎,銷售的時候就寫 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項
老師好,小規模確認收入的時候,寫的是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。那這個應交稅費后面是直接寫 應交增值稅還是要寫應交增值稅(銷項)啊?
小規模納稅人開發票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業務收入,還是借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業外收入呢
小規模有銷售收入時,分錄是借應收賬款,貸主營業務收入,后面的稅款是的應交稅費-應交增值稅 還是應交稅費-未交增值稅呢 ,可以發下小規模應交稅費的賬務處理嗎
生產企業收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關系?如何聯系在一起?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
包工頭開進來的勞務發票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
那我就寫應交稅費-應交增值稅。老師我們小規模這個月申請了代開增值稅專用發票,那我是需要放在8月賬務里面做計提附加稅,還是下個月做9月賬務的時候寫計提的分錄?
你好,九月份計提就可以的。