?你好;? ? ? ?你們這個正常的業務是可以的;? ? ?可以的;? ??
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數據一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數據就沒填在成本在更正申報數據還和以前一樣。
老師,麻煩問一下:我們公司舉辦活動付對方廣告費的總金額和對方買我們產品的總金額一樣,打算用產品收入來沖抵廣告費,但是廣告費的稅率是6%,產品的稅率是13%,就造成收入比費用多了,銷項比進項多了,但是收付的錢又都是一樣的,有沒有影響的
老師,麻煩問一下:我們公司舉辦活動付對方廣告費的總金額和對方買我們產品的總金額一樣,打算用產品收入來沖抵廣告費,但是廣告費的稅率是6%,產品的稅率是13%,就造成收入比費用少了,銷項還比進項多了,但是收付的錢又都是一樣的,有沒有影響的
請問一下老師,拍賣公司進行拍賣會時會制作圖錄,需要給廣告公司付錢,但是這個圖錄費會從各個委托方的款項里扣除,做到其他應付里,但是收回來的圖錄費沒有那么多,那么就產生了欠的部分費用公司承擔做銷售費用,我公司是一般納稅人,可以開專票抵扣,但是這個圖錄費如果開了專票,里面有一部分是委托方承擔的,不是我們,一張專票可以抵扣一部分嗎
請問一下老師,一般納稅人,我有一張專用發票印刷費,這個是作活動印商品圖冊的,是作廣告費的吧,但是這個廣告費有一部分是收各個客戶的費用,但是實際上收客戶的不夠付,比如70000元印刷費,15000元收了各個客戶的總計,公司承擔了55000,是不是進項稅只能抵扣55000,完整分錄怎么做,稅怎么填報,需要填這個進項稅額轉出嗎,怎么填
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
老師,那入賬的時候費用比收入多,不是虧了嗎這
你好 ;? ? ? 你如果確實是發生的費用 和收入都是真實的; 你就是會虧損的??
都是真實的老師,應收和應付金額都是1萬塊錢,但是稅率不一樣
?你好; 那你就正常做賬即可; 這個沒事的;? ? 你只是抵扣進項稅而已? ?
老師,那單位虧了好多錢這樣
?你好;? ?你正常做的 產品購進 和你的? ?費用即可; 這個正常做; 是真實的不影響你; 只是說 你要? ? 據實做賬 ;? ? ?
好的老師,我正常入賬了,但是我們單位也虧了這樣
?你好 ;? ? ? 那你就正常入賬即可;? ??
老師,既然這種是虧的,那怎么樣能不虧啊,供應商還好強勢說一定要以產品來抵廣告費
?你好 ; 你 收入高一些 ; 你成本費用? 少一些; 就可以盈利的??