你好,我們這邊規定的是20%的個稅
個人去稅務局代開票產生的經營收入和職工工資薪金有什么區別,比如我去稅務局代開了個人經營收入的發票,等我明年個人所得稅匯算清繳的時候會把去稅務局代開這部分算進去嗎
這是我們購買的一個菌種,是個人去稅務局代開的票,上面咋有個個人所得稅代扣代繳或自行申報,難道我們要扣他的稅嗎?這張票有問題的吧?
老師好,請問個人的生產經營所得,當次去稅務局代開發票時,稅務局是不代繳個稅的,這個需要自然人次月去稅務局進行申報,這種稅率咋計算
老師,自然人辦理了臨時稅務登記后,去稅局代開發票時就需要交增值稅和所得稅,還是次月15號自行申報。
老師,請問勞務報酬到稅務局代開發票,代開發票是需要預繳個人所得稅嗎?還有提供搬運勞務,稅務代開的發票按經營所得代扣個人所得稅,按經營所得代扣個人所得稅后,這個經營所得會進行個人所得稅匯算清繳嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
老師請問,公司支付一年的房租,現金流寫到哪里
上海公司搬遷,從一個區搬到另一個區,稅務和工商怎么變更
老師您好,公司生產加工門窗并負責安裝,適用的稅率是多少?怎么開票?
你好,股權轉讓受讓人在電子稅務局的那個模塊進行確認
@董孝彬 接上一次的問題 繼續問你我快明白了 需要你再回答一下
老師 房開企業土地增值稅清算開發成本分類 比如建筑安裝工程費都包括哪些支出
老師食堂吃飯,就是吃飯不要錢,怎么做賬
老師好,企業500元以下的零星采購,收據可以稅前抵扣嗎?根據哪條相關規定
公司出業務合作供應商要派人來公司看財務報表,可以給看嗎?要注意什么?
生產經營所得,20的個稅
不是這個 稅務局只說20%的個稅下個月繳 沒有說 具體的是哪一個沒有完稅證明 的下個月申報了才知道
生產經營所得的個稅怎么計算呢
生產經營是當月直接繳納個稅1.2%左右。
不含稅的銷售額乘以1.2%左右。
生產經營所得的1.2%嗎
具體的計算怎么算啊
不含稅的銷售額乘以1.2%左右。
你好老師,那這種連車帶人的租賃,可以開成車輛租賃服務嗎
你好,屬于運輸服務 我們這邊是按照你第一次問的那一個次月申報。
次月申報的話是所得額是多少才用交稅么,沒有計算公式嗎老師
你好,不含稅的銷售額乘以80%乘以20%。
目前免增值稅的都是按1個點增值稅算不含稅嗎?
你好,現在增值稅不需要繳納的,開的都是免增值稅的。