你這里的60就是你要交的增值稅。
老師!到月底了,我們公司的進(jìn)項(xiàng)是12595.04,銷賬是195.23。我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷賬轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是不是這樣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng):195.23,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12399.81,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng):12595.04.要是計(jì)提的話就:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅!很著急!謝謝
老師我想問個(gè)問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
借方、、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 200 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 這里的轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是上面留抵了,直接抵扣了這樣就不用交稅了吧老師
老師,假如4月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)60,應(yīng)納稅額40 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷稅金的分錄對(duì)不? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)40 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 5月份申報(bào)4月增值稅時(shí),繳納增值稅額40 5月繳稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 貸:銀行存款40
借:應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅 100 貸:應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)稅 40 應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅60 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅60 貸:未交增值稅 60 現(xiàn)在60就是我的應(yīng)交稅是吧? 但是現(xiàn)在還有留抵稅額,可是留抵稅額的賬面是平的呢?老師幫我想一下,很急,要結(jié)賬
某個(gè)集團(tuán)公司計(jì)劃建設(shè)一個(gè)新項(xiàng)目,該項(xiàng)目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場(chǎng)區(qū)鋪設(shè)工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項(xiàng)目擬從國外進(jìn)口兩套機(jī)電設(shè)備,重量為1500噸,國外裝運(yùn)港價(jià)格為400萬美元。其他有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為:國外運(yùn)費(fèi)為360美元/噸,海上運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)率為0.266%,銀行財(cái)務(wù)費(fèi)率為0.5%,海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)為0.3%,外貿(mào)手續(xù)費(fèi)率為1.5%,關(guān)稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設(shè)備的國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)率為2.5%。另外從國內(nèi)一合作的機(jī)械工廠購入三臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,每臺(tái)設(shè)備的合同價(jià)格為250萬元,國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)率為2.5%其他設(shè)備的定額費(fèi)率為13%。三、當(dāng)前國內(nèi)的設(shè)備安裝費(fèi)費(fèi)率一般為0.5%,其他設(shè)備每噸的安裝費(fèi)為1200元,通風(fēng)照明等設(shè)備的單位安裝費(fèi)為460元,安裝面積為980平方米。
小規(guī)模工程公司 買了一輛摩托艇 可以抵抗企業(yè)所得稅的成本嗎。用于招待 需要納稅調(diào)增嗎
匯算清繳虧損在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中還需要填寫數(shù)據(jù)嗎
我們公司注冊(cè)資金1000萬元,已全部實(shí)繳完畢,以前有2個(gè)股東,2025年其中1個(gè)股東退出了,股權(quán)全部轉(zhuǎn)到剩下的另一個(gè)股東,公司名稱還是叫XXXX有限公司,請(qǐng)問老師:1.公司名稱還能叫原來的公司名稱嗎,我百度了一下說個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不能叫有限公司或者有限責(zé)任公司?2.我們公司現(xiàn)在的稅收政策和原來有哪些區(qū)別,公司需要繳納哪些稅費(fèi)呢?
A公司注冊(cè)資金200萬其中股東蒙占股99.95%,實(shí)繳了250.9萬,實(shí)際多繳了50.9萬,黃占股0.05%,實(shí)際繳了0元。 又以A這個(gè)公司100%控股成立了B公司 B公司注冊(cè)資金200萬其中A公司股東蒙實(shí)繳了110.1萬,黃實(shí)繳10元,這個(gè)怎么處理?先處理A公司的多實(shí)繳的50.9萬元這問題怎么才能合法合規(guī)處理?B公司又怎么處理?
老師,住宿可以開專票嗎?
您好老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)升一般納稅人開發(fā)票是不是可以差額開具發(fā)票
老師,我們經(jīng)理24年1月骨折了,在工作期間,他現(xiàn)在拿來一堆住院的資料,報(bào)銷可以嗎
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
酒店婚禮廳舞臺(tái)燈光重裝更新需要4萬元 這個(gè)賬怎么掛哪個(gè)科目合適
你的留底稅額你體現(xiàn)在哪個(gè)科目的呢?
沒有體現(xiàn),現(xiàn)在賬面上只有未交增值稅有余額和附加稅。留抵稅額是在稅務(wù)局附表5上面。我好急,要結(jié)賬
首先如果說你有留底稅額,你必須要看一下你賬上他是在哪個(gè)科目去體現(xiàn),你光是申報(bào)表體現(xiàn),你賬上沒有體現(xiàn),那就是你申報(bào)表和賬上不一致,你根本就沒辦法去結(jié)賬。
你首先要去查一下原因,這個(gè)申報(bào)表上有這個(gè)數(shù)據(jù),為什么你暫時(shí)沒有看,到底是哪邊是錯(cuò)誤的,然后再進(jìn)行處理。
我上期有留抵,這期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),也要交稅,申報(bào)減了留抵還有要交,但是我賬面沒有數(shù)據(jù)
之前是進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)
那就是你賬上做錯(cuò)了呀。那你看一下你之前的賬是怎么做的,是哪些科目錯(cuò)了?然后再對(duì)應(yīng)的去調(diào)整。
那如果說你本身有留底的話,你的未交增值稅他應(yīng)該是借方余額才對(duì)。
我7月份接手的時(shí)候,只有進(jìn)項(xiàng)稅額有貸方余額,其他都沒有余額。 但是我8月份報(bào)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)還是大于銷項(xiàng)就有加計(jì)抵減的留抵, 原來剩余的增值稅留抵我就沒有管它
Na那里應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目,你現(xiàn)在的余額是借方還是貸方?
未交增值稅貸方余額
那就說明你賬上根本就沒有留底的體現(xiàn)。那就是你之前的賬做錯(cuò)了,你要去查一下,看是從哪個(gè)月開始錯(cuò)了,那么錯(cuò)的那一部分,他是放到什么科目里面去了,現(xiàn)在對(duì)應(yīng)的去調(diào)整。
現(xiàn)在賬面我看到的是,上月應(yīng)交稅是1萬,本月銀行存款就交了1萬的稅,但是申報(bào)的時(shí)候可流轉(zhuǎn)下期抵扣留抵稅額又減了這1萬
那你是不是你的申報(bào)表上是不是填錯(cuò)了呀,按照你這種情形,你上一個(gè)月欠1萬,交1萬的話,那你就不存在說有多抵扣的,留抵稅額呀。
就是現(xiàn)在對(duì)于你這種情況,你的處理思路的,你要去區(qū)分到底是你的賬是對(duì)的,還是你申報(bào)表是對(duì)的。那如果說申報(bào)表是對(duì)的,就是你賬做錯(cuò)了,你就去查之前的錯(cuò)誤在。如果說是你的申報(bào)表是錯(cuò)的,那你就去跟著你之前的申報(bào)表。
31796.29就是4月新增的可以留抵的,另一張圖就是8月的數(shù)據(jù)。
給我照兩張圖片,我也沒辦法幫你判定你到底是哪邊是錯(cuò)誤的呀。
現(xiàn)在需要你自己去查看你的申報(bào)表和你的賬,看到底哪邊是對(duì)的,哪邊是錯(cuò)的。
3933.53是可以直接抵減增值稅的還是附加稅?
這個(gè)是可以抵扣增值稅的,而不是抵扣附加稅。