你好!可以的,可以把計提和交納分錄做在一個月的
老師,我有一筆2019年的進項稅,在19年應該做進項轉出但是沒做,申報表在2019年已經做了進項轉出,在1月份的時候做了進項轉出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會計分錄怎么做?現在因為這一筆申報表和賬上留底總是對不上。
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現金 ,當時沒有做進項稅額轉出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉出,那現在分錄該怎么做?
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅,借:轉出未交增值稅貸:應交稅費-進項稅。然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
你好老師,我去更改了去年7月的增值稅報表,有做了1筆分錄,借管理費用-辦公費(手表的進項 ),貸進項稅額轉出 ,后來有繳納1筆稅費,做分錄可以計提和繳納都可以做在這個月嗎?
老師問下,去年有筆計入管理費用-擔保費 進項稅額1630.今年我做了進項稅額轉出,借:管理費用-擔保費1630 貸:應交稅費-應該增值稅-進項稅額轉出 1630 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1630 貸:應交稅費-轉出增值稅 1630 這個分錄做了,1630還要做什么分錄 也就是要多交1630增值稅,本來12月交增值稅36000+轉出1630=37630 37630在交附加稅。其他
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
你好老師,那我去年的7月改了報表,我加了這個分錄,借管理費用-辦公費(手表的進項 ),貸進項稅額轉出 ,是對的嗎?
你好!是的,你的理解很對
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝