你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
老師,你好!收到增值稅增量留抵退稅,分錄怎么做?
收到稅務局退的留抵稅款,怎么做分錄
老師你好,企業收到稅務局增值稅留抵退稅稅款,怎么做分錄?
老師,這個月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會計分錄?是這樣嗎?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
老師,請問下,收到增值稅留抵退稅款,怎么做會計分錄呢?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
可以這樣寫分錄嗎?借:銀行存款,貸:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅
這個勉強也說的過去的
我的帳面余額是應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅
當我的帳面余額是應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅時,怎么做?要把轉出未交增值稅轉到進項稅額轉出嗎?
這個看你實際的賬務處理,不一定二級科目要一模一樣的
那有正確的一套增值稅帳務處理分錄嗎?什么情況用什么分錄?
為什么沒用到未交增值稅-增值稅留抵退額這個科目呢?
借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這個是正確的