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Q

老師你好,企業收到稅務局增值稅留抵退稅稅款,怎么做分錄?

2022-09-03 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-03 10:00

你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶3971 追問 2022-09-03 10:04

可以這樣寫分錄嗎?借:銀行存款,貸:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-09-03 10:04

這個勉強也說的過去的

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快賬用戶3971 追問 2022-09-03 10:05

我的帳面余額是應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅

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快賬用戶3971 追問 2022-09-03 10:07

當我的帳面余額是應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅時,怎么做?要把轉出未交增值稅轉到進項稅額轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-03 10:08

這個看你實際的賬務處理,不一定二級科目要一模一樣的

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快賬用戶3971 追問 2022-09-03 10:10

那有正確的一套增值稅帳務處理分錄嗎?什么情況用什么分錄?

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快賬用戶3971 追問 2022-09-03 10:12

為什么沒用到未交增值稅-增值稅留抵退額這個科目呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-03 10:12

借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這個是正確的

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你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-09-03
你好,可以的啊,但是第一個分錄貸方最好寫應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022-10-13
你好,借銀行存款貸留抵退稅 借留抵退稅貸進項稅額轉出。
2023-09-19
記入應交稅費,進項稅額轉出
2022-05-16
您好, 做賬是可以這么做的
2022-09-30
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