?你好;? ? ? ? ?意思你當(dāng)成雇員發(fā)給他; 那你給他 按工資薪金來(lái)報(bào)個(gè)稅; 你買社保了嗎? ??
老師您好,我想請(qǐng)問一下。1.我們公司幫其他公司支付那個(gè)公司員工的工資,那個(gè)公司倒閉了,我這邊想要把錢給那邊的一個(gè)員工,但是不想交個(gè)稅,也不給他交五險(xiǎn)一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報(bào)銷,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,是給上級(jí)公司的員工報(bào)銷,他來(lái)我們地區(qū)的費(fèi)用。但是這個(gè)員工關(guān)系不在我們公司。這個(gè)帳應(yīng)該怎么處理?
你好,請(qǐng)問一下公司給顧問支付工資個(gè)稅的問題。 我的做賬分錄:借:其他應(yīng)付款2萬(wàn) 貸:銀行2萬(wàn) 同時(shí)這個(gè)月借:管理費(fèi)用2000 貸:其他應(yīng)付款2000.以后每月都要計(jì)入管理費(fèi)2000.現(xiàn)在我要申報(bào)個(gè)稅,怎么申報(bào)呢?
你好老師,公司給有個(gè)工人報(bào)了一個(gè)月工資4800多,但是稅務(wù)局給的名單讓他補(bǔ)個(gè)稅,他登錄后才發(fā)現(xiàn)另外還有兩家公司也在給她報(bào),而且工資都報(bào)的高,當(dāng)時(shí)他說不認(rèn)識(shí)有一家就申訴了那家公司于是算出來(lái)他就不補(bǔ)稅了,現(xiàn)在他說別人那家被申訴的公司給他打電話給他打錢要撤訴才能打給他,如果撤訴那家公司,是不是我們公司會(huì)承擔(dān)給他補(bǔ)個(gè)稅啊,不明白為什么我們就報(bào)了一個(gè)月稅務(wù)局讓我們補(bǔ)呢
老師您好,想問一下,物業(yè)公司拖運(yùn)垃圾本事外包給一個(gè)人,公司給他的托運(yùn)費(fèi)每個(gè)月以工資的名義支付給他,現(xiàn)在他想申請(qǐng)4050補(bǔ)貼,但是我們公司每個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅(因?yàn)槔羞\(yùn)費(fèi)以工資名義支付),想問一下現(xiàn)在他申請(qǐng)4050補(bǔ)貼和我們每個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅,后續(xù)會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒?
老師,我想問一下,我們單位的員工在我們這邊簽合同和工作,然后我們還有一個(gè)合作的公司,對(duì)方委托我們的員工幫他們做一些工作,大概是每天下班后一個(gè)小時(shí)左右。然后對(duì)方公司再每個(gè)月給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),每月的金額是500-800元/人。 1.請(qǐng)問這種的話是不是我們只需申報(bào)發(fā)工資的個(gè)稅 2.對(duì)方公司給他們每月發(fā)的勞務(wù)費(fèi)再由他們公司自己申報(bào),是不是(收入-800)*20% 3.請(qǐng)問是不是我們理解的這樣子
小規(guī)模按開票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào),然后把應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本簡(jiǎn)易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí),按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時(shí),因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額計(jì)入成本,也需價(jià)稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費(fèi)確認(rèn)交的稅費(fèi)就可以嗎?那這個(gè)80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅呢簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅費(fèi)究竟用那個(gè)科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個(gè)例子收入價(jià)稅合計(jì)100成本價(jià)稅合計(jì)80借應(yīng)收賬款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,100÷1.03×3%借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個(gè)來(lái)繳納。
餐飲行業(yè),想請(qǐng)問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進(jìn)項(xiàng)開重復(fù)了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現(xiàn)在有個(gè)B公司要他去做一部分工作,半年時(shí)間按工資發(fā)放,現(xiàn)在讓他簽一個(gè)借用A公司的協(xié)議,這對(duì)A公司會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,年報(bào)的其他應(yīng)付款可以填報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
老師 一個(gè)公司給我個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個(gè)稅嗎? 這個(gè)款本來(lái)是給領(lǐng)導(dǎo)的,領(lǐng)導(dǎo)說備用金需要用款,然后這個(gè)公司直接打給我個(gè)人賬戶了?我個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經(jīng)營(yíng),該交的稅都交了,為什么會(huì)稅務(wù)局要求雙隨機(jī)自查?
沒買社保
?你好 ; 沒有買社保;這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的; 到時(shí)你還得 按期 按月報(bào)個(gè)稅 ; 后期查到你們會(huì)補(bǔ)社保和? 滯納金的??
已經(jīng)退休了不用買社保,現(xiàn)在就是垃圾托用費(fèi)按工資薪金每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅
你好;? ? ? ?那你就不用考慮社保;正常報(bào)個(gè)稅即可? ?
正常報(bào)個(gè)稅,問題是現(xiàn)在他想領(lǐng)4050補(bǔ)貼?能行得通嗎?
你好 ;? ? 補(bǔ)助的話; 那你就計(jì)入工資一起報(bào) 即可; 可以的;但是要報(bào)個(gè)稅哈? ?
謝謝您老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??