這個你們沒有取得發票嗎,取得是不含稅去申報個稅,2000/(1%2B1%)
你好,請問一下公司給顧問支付工資個稅的問題。 我的做賬分錄:借:其他應付款2萬 貸:銀行2萬 同時這個月借:管理費用2000 貸:其他應付款2000.以后每月都要計入管理費2000.現在我要申報個稅,怎么申報呢?
老師,我這個月給員工做工資,分錄為:借管理費用 貸應付職工薪酬-小李 20000 發放時:借 應付職工薪酬-小李 貸其他應付款-法人名字2000 這樣可以嗎?然后小李是不是要申報個稅?
老師 我公司每個月有這樣一個業務:收上級部門經費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現在我發現 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢?
公司老板交社保但是不發老板工資,外賬我們做了一個工資,比如 借:管理費用—工資 2000 貸:應付職工薪酬 2000 借:應付職工薪酬 2000 貸:其他應收款——社保 500 其他應付款——老板 1500 然后這個其他應付款一直不發,我們也有內賬,當公對私轉賬的時候做成還款,借其他應付款;非公戶的支出取得發票做進費用做成借款,貸其他應付款,這樣的操作可以么?老板個稅按2000申報,因為老板的工資增加的管理費用2000元算不算虛增費用?
老師你好,請問現在申報2月個稅需要繳納84元,我現在做2月份賬計提工資分錄這樣寫對嗎? 借:管理費用-工資7716 管理費用-個稅 84 貸:應付職工薪酬 7716 應付職工薪酬 84 繳納 工資。借:應付工資7716 應付職工薪酬84 貸:銀行存款7716 其他應收款 84
老師,我說的是簡易計稅然后開差額征收全額開票的時候所有取得的成本發票包括油料材料機械用油都可以扣除嗎,然后購買的固定資產等能不能扣除
經營范圍養生保健服務可以銷售浴服嗎?
老師,我學校是營利性技工學校,一般收到的學費可以不開發票嗎?
你好,老師,我想問下公司章程可以約束費用怎么報銷嗎
老師,有關于醫院會計的資料嗎?就是面試醫院會計,一般會問到的問題。或者醫院會計賬務處理的資料
只要董孝彬老師回答,老師涼皮和涼粉采購來報銷的時候跟其他商品一起報銷的,這個摘要就寫在一起報銷的商品里是吧
你好老師,有事咨詢,我們是一般人公司,給商混站開砂石13個點的專票,我們砂石料得從山上進,現在打算讓山上直接給商混站開發票,然后我們在給山上開9個點的運輸發票,在給山上補4個點,哪種開票方式比較好,還少交稅呢?
老師,有關于醫院會計的資料嗎?
請問老師,2024年有筆物業費,在2024年未開票也未付款,故沒入賬,如在2024年要入賬,用什么做附件,會計分錄?
哪位老師解釋一下約當產量的先進先出法?如何理解記憶,記不住,做題不會運用
沒有發票
2000/1.01,計算下來得1980.20元。這個不含稅價,計算嗎?然后個稅操作系統該怎么填寫呢?是不是要填寫勞動報酬所得
需要取得發票才可以稅前扣除,光申報沒有用,還是不能稅前扣除,這個不含稅價,計算 需要取得發票,沒有發票按2000去申報,是按勞務報酬申報
那我沒發票,現在申報該怎么操作呢
勞務報酬那里點進來,然后添加這個人的信息嗎?
先添加人員信息,之后去申報,填寫2000 ,取得發票 ,沒有發票你這個匯算清繳一樣納稅調增,多虧
我們現在是這樣,這個人首先不是我們員工,是請的顧問,然后給人都工資,現在做賬呢,沒有按2000來沖,共沖2萬,這樣我就按2000報,他就不用交稅了吧
按勞務報酬超過800元就需要交個稅了
那我報稅時,咋填呢?勞務報酬表打開,人家讓填人員工號,可是他不是我們員工,我怎么填
你這個叫對方開發票給你們發票備注欄寫需要代扣個稅再去扣就可以
不是,這個就是公司請個人做顧問,給人發的工資,個人不一定就能開出發票啊。。您說的意思是公司給個人的工資,個人還必須提供發票了嗎
親,你不是說不是你員工嗎,取得對方開發票,不是員工按勞務報酬申報個稅,
首先,作為個人我要是被哪個企業請去做顧問,說好的工資一年2萬,那我肯定拿到手是2萬,公司不可能從我的2萬里扣錢,我也不給公司開票
那你做費用代扣個稅匯算清繳納稅調增
我只是覺得你們這樣不合算,你要是不取得發票,那這個就按2000申報個稅匯算清繳納稅調增就可以
我知道取得發票對我們肯定好些,可是對方沒發票,我也只能按沒發票處理了。
還有調增后,這個交稅是我們公司在系統上給他交嗎,就是我們除了給他2萬,還需要匯算清繳后給他交個稅嗎,還是他自己通過個人app自己去繳納呢
這個交稅是我們公司在系統上給他交嗎 是的,需要匯算清繳后給他交個稅嗎,還是他自己通過個人app自己去繳納呢 對方自己去操作,不是你們,