你好 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
A公司采購(gòu)家電一批,總進(jìn)價(jià)為150 000元,增值稅稅額為25 500元,運(yùn)輸費(fèi)用1 500(取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票),運(yùn)輸費(fèi)增值稅稅額為10%,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。假定該批家電的總售價(jià)為245 700元。按( 1 )購(gòu)貨和( 2 )驗(yàn)收入庫(kù)分別編制會(huì)計(jì)分錄。
【例1-1】鴻運(yùn)公司購(gòu)進(jìn)家用音箱一批,商品由采購(gòu)員提回后交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù),并取得購(gòu)進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價(jià)款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不含稅價(jià)200元,增值稅稅額18元。開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。做會(huì)計(jì)分錄如下。
【例1-1】鴻運(yùn)公司購(gòu)進(jìn)家用音箱一批,商品由采購(gòu)員提回后交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù),并取得購(gòu)進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價(jià)款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不含稅價(jià)200元,增值稅稅額18元。開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。做會(huì)計(jì)分錄如下。
1.鴻運(yùn)公司購(gòu)進(jìn)家用音箱一批,商品由采購(gòu)員提回后交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù),并取得購(gòu)進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價(jià)款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不含稅價(jià)200元,增值稅稅額18元。開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。2.鴻運(yùn)公司向批發(fā)購(gòu)進(jìn)豆?jié){機(jī)--批,已取得廠(chǎng)家發(fā)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,商品尚末收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價(jià)90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運(yùn)公司購(gòu)進(jìn)煮蛋器50臺(tái),按合同規(guī)定不含稅的單價(jià)為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗(yàn)收入庫(kù),尚未收到相關(guān)發(fā)票。
日9例1-4鴻運(yùn)公司從長(zhǎng)江公司異地購(gòu)進(jìn)榨汁機(jī)共100個(gè),不含稅單價(jià)為500元,商品運(yùn)到,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款50000元,增值稅稅額6500元。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)榨汁機(jī)實(shí)為80個(gè),因該項(xiàng)業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。根據(jù)實(shí)收商品入庫(kù)單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票和商品購(gòu)進(jìn)溢余報(bào)告單,做會(huì)計(jì)分錄如下。作處!
個(gè)體戶(hù)開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車(chē)加油,車(chē)保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在都是開(kāi)電子發(fā)票,萬(wàn)一對(duì)方作廢掉我們不知道會(huì)怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?