意思是你們得先把小規模期間的增值稅申報了,才能按一般納稅人申報
老師,我們公司是8月份起從一般納稅人正式變更為小規模納稅人了,那么我9月報稅的時候需要報8月的增值稅嗎? 還有10月的時候直接季報
我們公司8月核定為一般納稅人 為什么9月的電子稅務局顯示我們要報一般納稅人的表又要報小規模的增值稅季度表
11月升級為一般納稅人了,什么時候申報小規模納稅人增值稅.11月需要申報小規模納稅人增值稅季度報表嗎?
按季申報的小規模納稅人,在季度中間登記為一般納稅人,增值稅申報應如何辦理?我是7月超的,8月1日起成為一般納稅人,7月的增值稅怎么申報?
我們2月份開始變成一般納稅人了 那就是1月份的稅現在申報嗎,我登錄電子稅務局我的待辦那里顯示要報1月增值稅,但是填的表格是小規模納稅人適用的
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
就是兩個表都要填嗎
我們目前開票都還是按小規模免稅開普票
你8月份新開張的還是咋的?
原來是小規模,8月改一般納稅人
8月中途改的一般納稅人,那么就是先把小規模期間的稅申報了,再報一般納稅人的,
現在是有兩個表,我報小規模的話 一般納稅人的表要填0還是也一樣普票數據要錄入申報
一般納稅人的表如果沒有發生銷售就0申報就是了。