算該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額=(80-58)*6%%2B(110-70)*6%%2B(27-13)*6%=4.56
某旅行社2019年5月組團(tuán)旅游,組織旅游獲取收入20萬元,替旅游者支付給其他單位的餐費、住宿費、交通費、門票共計12萬元,另為散客代購火車票、機(jī)票船票取得的手續(xù)費收入為1000元。試計算其計稅銷售額。
某旅行社7月組團(tuán)境內(nèi)旅游收入80萬元,替旅游者支付給其他單位的住宿、交通門票、餐費共計58萬元;組織境外旅游收入110萬元,付給境外接團(tuán)企業(yè)70萬元費用。承接境外旅游團(tuán)入境旅游,該境外旅游團(tuán)共收費40萬元,本旅行社取得接團(tuán)收入27萬元,其中含代付門票等費用13萬元。要求:計算該旅行社7月份應(yīng)繳納的增值稅。
、康輝旅行社為—般納稅人,10月組團(tuán)旅游,組織旅游收入20萬元,替旅游者支付給其他單位餐費、住宿費、交通費、門票共計12萬元,另為散客代購火車票、機(jī)票船票取得手續(xù)費收入100元。
【課后練習(xí)】某旅行社為小規(guī)模納稅人,6月組織30人旅游團(tuán)在中國境內(nèi)旅游,旅行社向每人收取旅游費4000元,安排游客旅游支付住宿費2萬元、餐費1萬元、交通費3萬元、門票費9000元,另外支付當(dāng)?shù)芈眯猩缃訄F(tuán)費1.8萬元,導(dǎo)游工資2000元。已知適用征收率3%要求:計算該旅行社6月應(yīng)納增值稅額。
(3)某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。①外購原材料20000元,取得增值稅專用發(fā)票。②購進(jìn)一批模具,取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元。③當(dāng)月銷售一批糕點取得含增值稅收入25750元,錢已收到。④以賒銷方式銷售一批餅干,貨已發(fā)出,開具了增值稅普通發(fā)票,取得不含增值稅收入60000元,截至當(dāng)月底收到50000元貨款。要求:計算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納增值稅稅額。4某旅行社為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為6%。2019年7月該旅行社組織境內(nèi)旅游收入80萬元(含稅,下同),替旅游者支付給其他單位的住宿、交通、門票、餐費等共計58萬元;組織境外旅游收入110萬元,付給境外接團(tuán)企業(yè)70萬元費用;承接境外旅游團(tuán)人境旅游,該境外旅游團(tuán)共收費40萬元,本旅行社取得接團(tuán)收入27萬元,其中含代付門票等費用13萬元。要求:計算該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
老師報送財務(wù)報表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
老師就是年報現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額沒填上現(xiàn)在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師好,未分配利潤145萬,能不能先暫估成本,股權(quán)轉(zhuǎn)讓以后再做紅沖呢,這是小規(guī)模公司應(yīng)該不會有風(fēng)險吧
老師,稅務(wù)局會關(guān)注一個公司每月交稅多少的情況嗎,比如上個月交了1萬,這個月交了幾千
老師,請問購買的京東卡,開什么發(fā)票內(nèi)容可稅前扣除
老師,這個我要按哪個填?
您好老師 實繳了注冊資本 需要繳納印花稅是吧?還有實繳了驗證嗎?
房產(chǎn)稅都是那些需要交?沒有房產(chǎn)證,在自又土地自建辦公樓需要繳納嗎?
應(yīng)稅消費稅商品售價是不是等于 成本+利潤+消費稅額=銷售額
這個黃的標(biāo)記是什么意思,