你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開專票的呀
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月向乙企業(yè)銷售貨物,由于乙企業(yè)購(gòu)買量大,甲給予其8折優(yōu)惠,開具的增值稅專用發(fā)票上的金額欄分別注明價(jià)款40000元、折扣額8000元。本月購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票_上注明增值稅稅額合計(jì)3000元。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅
甲方是建筑業(yè)公司(央企) 乙方是建筑公司(一般納稅人) 甲方是2016年?duì)I業(yè)稅改增值稅之前簽的一個(gè)建筑合同,是3點(diǎn)的稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,乙方現(xiàn)在跟他簽合同可以沿襲老項(xiàng)目,做甲供合同,乙方也是開3點(diǎn)的稅給甲方,問題:1、請(qǐng)問乙方要開3點(diǎn)的稅要做什么手續(xù)才可以開3點(diǎn)的稅,2、開的是專票還是普票,3、如果是專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?4、能把這里的來龍去脈幫我理一下嗎?
您好 老師 乙企業(yè)在甲企業(yè)的辦公大樓中上班,電費(fèi)由甲企業(yè)繳納給國(guó)家電網(wǎng),但是電費(fèi)中有一部分是乙企業(yè)使用的,乙企業(yè)需要甲企業(yè)開具電費(fèi)發(fā)票才繳納電費(fèi),可是甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍沒有這一項(xiàng),不能開具電費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問這種情況怎么處理?
甲制造型一般納稅人企業(yè),出租房屋給乙制造型一般納稅人企業(yè),用于生產(chǎn),請(qǐng)問甲方的發(fā)票如何開呢?稅率是否是9%?稅收分類編碼選哪個(gè)?普票和專票都可以開嗎?
甲企業(yè)銷售商品給乙企業(yè),價(jià)目表上規(guī)定的價(jià)格為50000元,但乙企業(yè)成批購(gòu)買享受2%的折扣,甲企業(yè)開出增值稅專用發(fā)票,金額為多少元,稅額為多少元,合同規(guī)定2/10,1/20,N/30,若乙企業(yè)在第15天付款。要求填寫增值稅發(fā)票上的金額和稅額。還要做買賣雙方的賬務(wù)處理
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
如果是免稅項(xiàng)目出售,就一定不能開專票,對(duì)嗎
是的,免稅的只能開普票