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甲企業為增值稅一般納稅人,2019年4月向乙企業銷售貨物,由于乙企業購買量大,甲給予其8折優惠,開具的增值稅專用發票上的金額欄分別注明價款40000元、折扣額8000元。本月購進原材料取得的增值稅專用發票_上注明增值稅稅額合計3000元。甲企業當期應繳納增值稅

2021-01-12 21:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 21:06

你好,甲企業當期應繳納增值稅=銷項稅額—進項稅額=(40000—8000)*13%—3000

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