你好;? ? ? ?是同一個人或者單位的? 兩個往來科目 是可以對沖的; 如果是無關聯的? 不能直接對沖的?
老師:應付帳款期末借方余額的話,我可以負債表應付帳款填負數嗎?不調整到預付款余額
預付賬款的期末余額借方20萬,與其他應付款的負數10萬,請問老師貨款可以沖往來款嗎?。。
借了一筆款30萬,賬上本年累計數是借款30萬,實際只到賬20萬,用的科目是其他應付款,剩下的10萬是用了其他應付款借方余額期末余額數有一個10萬,這筆錢是別人給用的,想把這筆錢做分錄沖掉,分錄怎么去做
老師,請問一下應收賬款期末余額為借方負數,需要調整到預收賬款,是調整到貸方?其他應收款期末余額為借方負數,需要調整到其他應付款貸方?
請問老師應付賬款期末余額貸方80萬,明細構成:借方20萬,貸方200萬。重分類后,把借方調整至預付賬款:分錄:借 預付賬款20萬 貸應付賬款20萬。請問老師對嗎?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
匯算清繳A105090表,沒有內容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎
是同一個公司,請問沖減需要寫說明情況嗎
你好; 這個不用;直接對沖即可 ;? ??