軟件里不出就手動編織
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續費)。現金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師,麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司,目前該公司正在辦理注銷手續,這邊我想問下賬務處理。現在我收到對方的資產是不是借:相關資產明細 貸:負債 營業外收入(支付對價小于對方公允價值),這個做完以后是不是還要編合并報表呀?我們用的是金蝶財務軟件,是直接從系統中導出來的嗎,還是需要手工編制?因為現在稅務局要我們提交報表,請問是不是就是合并報表
王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務公司,我們財務做賬目前并不是很成熟,不報稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發現在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據出納的日報表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補單的打錢過去,他都是根據這些平臺的收款人為依據,我這邊做賬做了主營業務收入貸方負數,我是依據店鋪做,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數合計和傭金數合計統計出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
您好!老師,我們公司是有兩個入股投資公司,這里就管兩個叫A公司,B公司,其中一個A公司想要撤資進行股權轉讓,然后A公司那邊請了審計團隊,要求審計到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產權人與租賃方租賃合同未到期,產權過戶完,我公司到現在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應付上,因一直未確認是否合作,我們也未開票,現在審計公司那邊按照原產權人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計入我們公司財務報表里出具審計報告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對我們公司財務及報稅這款塊有多大影響?因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務報表財務人員還要簽字?會對我個人有什么影響嗎?
各位老師大家早上好,我們公司是勞務派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質,產生勞務費用69000,但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務費,剩余的62790元要給下游公司的這些保安發蔣的,總計就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發放工資,但是如果下游公司的隊長直接付款62790元,不是對方還要開發票進來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實我們公司只收取了人家6210元的服務費,發工資只是走銀行流水呢,現在我想請問老師,到底怎么處理才合規,還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點一下吧,謝謝
為什么個體工商戶增值稅起征點是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬年度120萬,到底是怎么回事,
25年以前年度損益調整做了后,導致25年凈利潤不等于25年資產負債表上的未分配利潤期初—期末。報表就讓系統自動生成,不用手動改嗎?
個體工商戶增值稅起征點月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
你好老師 小規模納稅人25年一季度利潤總額是23788.64用不用交企業所得稅 所得稅是多少 怎么計算
老師,這個電子稅務局這邊這個管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務局上面
老師您好,我發現自己入職的公司,前5年沒有做賬,是一家小規模,登進電子稅務登發現,前幾年好多季度的報表都沒填,去年填了一些也是亂填的,每個季度的數據都一模一樣,去年開了200多萬的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬,大概估了一下,贏利了140多萬,但公司5年里也沒有交一分錢的企業所得稅,老師,請問這種企業我是不是該直接辭職跑了?
老師 以前暫估入庫時候單價低了 現在實際收到票 了 但是我的原料已經用完了 就產生了結存金額 這個應該怎么辦呀
食品生產企業需要計算產品的標準成本,需要收集哪些數據?
小規模納稅人的增值稅的未開票收入在申報表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報個稅了,1月也發放了其中的一部分,但是12月份賬務里沒有計提,該怎么辦啊
那是不是編一次合并報表就可以了呀,還是每年都要重新編呢,
每年都要編制的哦
那個單位已經注銷了,他們所有的資產已經全部劃歸我們了,那這樣的話不就是已經正常并入到我們的賬務系統了嗎,為什么還需要每年編制呢
合并報表軟件不出的手動編制