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各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)用69000,但是實(shí)實(shí)在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費(fèi),剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計(jì)就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊(duì)長直接付款62790元,不是對(duì)方還要開發(fā)票進(jìn)來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實(shí)我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費(fèi),發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請(qǐng)問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下吧,謝謝

2023-05-04 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 12:07

你好; 你要全額開票出去做收入與 ;然后支付的部分做成本 ;因?yàn)槭菕炜磕愎緛碜鰳I(yè)務(wù); 所以 對(duì)于稅務(wù)局來看; 這個(gè)就是你的收入 部分的; 你要全額做收入哈??

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快賬用戶6458 追問 2023-05-04 12:14

這個(gè)我知道,老師,現(xiàn)在問題的關(guān)鍵就是給下游公司發(fā)工資62790元,其實(shí)就是給他們付款出去,但是有的人沒有社保,這個(gè)怎么來處理老師,怎么樣才能合理呢

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齊紅老師 解答 2023-05-04 12:15

你好;? 你可以考慮下 差額來報(bào)稅 ; 支付的人是不是你員工? 是否有 勞動(dòng)合同的;才好判斷是回復(fù)哦考慮社保購買的?

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快賬用戶6458 追問 2023-05-04 12:19

老師,他們是掛靠我們工資的資質(zhì),沒有合同,也不是員工,但是我們公司給他們公戶發(fā)工資可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-04 12:20

你好;? ?意思是這個(gè)員工? ?是你們掛靠單位下面的人員; 在你公司去發(fā); 你會(huì)報(bào)個(gè)稅和買社保的哦? ?

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快賬用戶6458 追問 2023-05-04 12:23

對(duì)的,那么老師,這個(gè)款怎么打出去才合規(guī),我們只收服務(wù)費(fèi)6720元

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齊紅老師 解答 2023-05-04 12:23

你好;? ? 讓對(duì)方開票 給你做成本? ; 你支付成本去 ;? ? ?就直接支付給 對(duì)方公司? ??

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快賬用戶6458 追問 2023-05-04 12:31

好好,老師,如果對(duì)方只是個(gè)人帶隊(duì)的那種,沒有公司,應(yīng)該怎么辦!

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齊紅老師 解答 2023-05-04 12:36

你好 ;? 那就去 以包工頭的情況 去稅務(wù)局代開發(fā)票的??

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你好; 你要全額開票出去做收入與 ;然后支付的部分做成本 ;因?yàn)槭菕炜磕愎緛碜鰳I(yè)務(wù); 所以 對(duì)于稅務(wù)局來看; 這個(gè)就是你的收入 部分的; 你要全額做收入哈??
2023-05-04
1.確認(rèn)股東投入的布料并入實(shí)收資本:借:銀行存款貸:實(shí)收資本(股東姓名) 2.將布料記入主營業(yè)務(wù)收入:借:庫存商品(布料名稱)貸:銀行存款 3.在銷售過程中,開具發(fā)票并確認(rèn)銷售收入:借:應(yīng)收賬款(客戶名稱)貸:主營業(yè)務(wù)收入(布料名稱)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.在收到銷售款項(xiàng)時(shí),記入銀行存款:借:銀行存款(客戶名稱)貸:應(yīng)收賬款(客戶名稱) 5.在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),記入主營業(yè)務(wù)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本(布料名稱)貸:庫存商品(布料名稱)
2023-10-24
你好;? 如果你按工資來? ?弄的話; 那么你就會(huì)涉及 工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金的計(jì)算的 ; 所以你要考慮 是否可以暫時(shí)掛;? 這個(gè)成本是真實(shí)發(fā)生的嗎? ?
2022-12-19
你好,依描述,這樣操作可行。
2021-08-28
你好!當(dāng)時(shí)對(duì)方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票,對(duì)方應(yīng)該手存根聯(lián),先去稅務(wù)局辦理發(fā)票掛失,專票的話可以用復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點(diǎn)復(fù)印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用匯算清繳需要做利潤調(diào)增,業(yè)務(wù)是現(xiàn)實(shí)的合同可以補(bǔ)簽一份
2020-09-08
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