借銀行存款,貸應付職工薪酬工傷 借應付職工薪酬,工商借管理費用負數
老師,您好,收到社保局的生育保險金和工傷保險金怎么做分錄?
請問一下,公司地址遷移后,去社保局遷移社保,原社保局退回多收的工傷保險費用,怎么做分錄
@郭老師,收到社保局退回的工傷保險費2153.67,怎么做分錄
因為工傷保險基數調整 收到社保局退回的工傷保險費 做賬怎么做
老師好!社保的工傷險費率降了,公司賬上收到退回的工傷險,怎么做賬務處理?謝謝!
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我可能表達的有錯誤,就是那個這筆工傷是我們一個員工申報的工傷,公司已經給他報銷了,現在社保局申報的已經到賬
應該屬于社保局給我們的工傷賠償
當時報銷的時候分錄怎么做的?
借:應付職工薪酬 袋:銀行
現在借銀行存款貸應付職工薪酬。
借:管理費用-福利費 袋:應付職工薪酬
借應付職工薪酬、借管理費用付出。
借應付職工薪酬借管理費用負數
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。