同學你好 這個不可以的
進項稅加計抵減當月不抵減,可以先計提嗎?會計分錄?
老師,對于倉儲服務50%銷售額那個月就可以加計抵減進項票,那要是下個月又達不到了,就不能加計抵減,然后過幾個月又夠了,又能加計抵減了么,那要是一年沒作加計抵減,到年底再統計全年達到了,再加計抵減這樣可以么,還有就是裝卸費用應當也可以加計抵減吧
當月有留抵稅額的時候,進項稅額可以加計抵減嗎?
加計抵減當月沒有進行加計抵減,可以放到下月加計抵減嗎
老師您好!請問一下,公司符合加計抵減,公司上個月符合加計抵減,但沒有計算抵減額,這個月可以兩個月一起計算抵減嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求