你好 不能 有實際抵扣時再加計?
老師,進項稅額大于銷賬稅額,還能用加計抵減嗎,加計抵減可以留底下月用嗎
老師,在計算當月應交增值稅的時候用銷項稅額減去進項稅額再減去上月留抵稅額,那怎么看賬上還有沒有上月留抵稅額呢
增量留抵退稅額是指當月增加的,可以抵扣的進項稅額嗎
當月有留抵稅額的時候,進項稅額可以加計抵減嗎?
當月有留底稅額,進項稅可以加計遞減嗎?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理