可以的,沒問題的哈
老師,加計抵減是當月符合就可以還是前一個年度符合還是前一個季度符合呢
老師,加計抵減的會計分錄怎么做,之前一直沒享受加計抵減,這個月開始享受是不是可以從1-12一起的進項稅額*10%算加計抵減額呢
請問我公司符合加計抵減政策,每月加計抵減額計入其他收益,請問加計抵減額在年度匯算清繳時需不需要調增入應納稅所得額嗎?
老師您好!請問一下,公司符合加計抵減,公司上個月符合加計抵減,但沒有計算抵減額,這個月可以兩個月一起計算抵減嗎?
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,加計抵減額該怎么算呢?我是一次接觸,您可以講解下嗎?
就是進項稅額*加計抵減比率
上個月開始符合加計抵減政策
本期調減額是指什么呢?
哪來的本期調減額?
上個月的進項稅額*加計抵減比例就是上個月可以抵減稅額嗎?
是的,就是那樣計算的
老師,公司是現代服務,只要公司的現代服務上一年的銷售額占公司銷售總額比例大于50%,就可以適用加計抵減政策對吧
是的,就是那個意思的哈
老師,現代服務是屬于10%還是屬于15%
現代服務是屬于10%,生活服務是15%