你好 三個月收入符合要求的可以
老師,加計抵減是當月符合就可以還是前一個年度符合還是前一個季度符合呢
小微企業是針對一年還是每個季度來說,我現在二季度是符合小微條件,第四季度可能就不符合,我現在報所得稅要不要勾選小微企業
老師您好!請問一下,公司符合加計抵減,公司上個月符合加計抵減,但沒有計算抵減額,這個月可以兩個月一起計算抵減嗎?
老師,我公司第一季度符合小微企業,第二季度不符合小微企業了,那我的所得稅怎么申報,附加稅減半政策是否還享受呢
一年當中有兩個季度符合小微企業政策,另外兩個季度不符合小微企業政策,那年度匯算時是按照哪個政策申報呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
如果是新辦企業之前沒有收入按當月符合要求就可以了嗎
沒有收入就不符合要求。
比如10月份有收入了那么就看10月份的然后符合就適用是嗎
你好,最少三個月的收入才可以,最少三個月是三個月,不是當月不是一個月。
那這個企業有符合差額征稅有符合加計抵減,那么這個占50%的比例是差額前還是差額后呢
計算加計抵減的銷售額占比時應按照差額后的銷售額參與計算