同學你好 這個計入管理費用
老師你好,我們是小規模納稅人,我們是服務行業,會會員卡預售的,客人一定要求我們要開票,我們的實際營業額如50萬,但是開票金額為90萬的話,我的本月營業收入就為90萬了,12月申報了,我一月份可以調整營業收入嗎?因為實際本沒有那么多,那些多的部分都是客人沒有消費的。這種賬務怎么處理合適呢?
老師 我給您舉個例子 比如我們這個月客戶消耗了100萬 我們開了80萬信息服務費 20萬廣告發布費 我們在上游那消耗了80萬 上游給我們開票70萬廣告發布費 10萬信息服務費 對于文化稅來說 計稅依據是(20-70)這不合理吧?是不是要讓上游給我們改發票內容?。科鋵嵨覀兌际且环N業務 只是有的客戶要信息服務費 有的客戶要廣告發布費
老師,我們給對方提供技術服務,服務暫未完成,但我們相對應的上游客戶把發票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術服務,要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術服務需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發票,正常如果我們給下游提供完服務我會把這個費用計入到主營業務成本,但現在沒提供完服務我也沒確認收入,那要計入哪里?
老師我們給客戶銷售了一套軟件租賃的,現在要續費了但是客戶把錢打給了我們,讓我們幫他續費,我們續費還是和客戶簽了合同的,合同金額是10000,然后續費金額是4000,(4000包含字10000里面的)但是這4000供應商有不會給我們開票,給客戶開票,這個賬務怎么處理呢
老師好,我們是小規模納稅人,我們簽了一個合同,但是他們要求我們每一次的運營消耗都要附上發票,但是我們讓別人給我們提供服務的時候,她開的票里面包含了服務費這項在里面一起開了,那這個我要怎么處理給運營消耗上呢?因為金額對不上。
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里