您好,不含增值稅部分可以抵扣企業所得稅
老師,您好,除了公司購汽車,抵扣發票聯金額可以抵扣企業所得稅,就不能抵扣增值稅了是嗎?還有哪些發票抵扣聯是可以抵扣企業所得稅的呢?
公司購買新能源汽車除了增值稅發票以外是不是還可以折舊抵扣25%企業所得稅?
公司買車的稅款,能抵扣企業所得稅嗎
公司買車的稅款,已經抵扣了增值稅,還能抵扣企業所得稅嗎
公司購買汽車產生的稅款,已經抵扣了增值稅,還能抵扣企業所得稅嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
沒懂 什么意思
您好,就是不含增值稅
您好,不含增值稅部分可以通過折舊抵扣企業所得稅
車輛原值嗎 所有關于車輛費用票面除去稅額的金額,可以抵扣企業所得稅?
您好,是可以在計算企業所得稅前計算扣除,相當于減少企業所得稅
這個怎么計算,怎么申請呢
您好,自行計算,填寫企業所得稅納稅申報表
自行計算,就是不知道怎么計算,有相關公式嗎
是不是季報的時候再填寫申請申報表
您好,就是按期限攤銷即可計算每月折舊金額
那就是每次季報的時候申請金額上去,還是折舊年限折舊完以后再一起申請呢
您好,您會計做賬也得確認折舊,影響損益
那折舊是每個月都折舊的,企業所得稅三個月才申報一次,抵扣的增值稅金額也三個月申報一次嗎還是一次性申報
您好,增值稅進項稅可以一次性抵扣銷項稅,一般納稅人增值稅月度申報
老師,我問的是企業所得稅 公司買車產生的稅款怎么申報抵扣
您好,正常計提折舊,然后匯算清繳填寫,可以在企業所得稅前扣除
那么年底匯算清繳再申請是嗎
您好,季度申報就可以
金額就是計提折舊的金額?
您好,是的,您的理解非常正確