現(xiàn)在沒(méi)有7個(gè)點(diǎn)的稅票了哦。要比較的話主要是看不含稅成本,收入高于不含稅成本就會(huì)掙錢。
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師你好 一般納稅人企業(yè) 開(kāi)銷售票是13個(gè)點(diǎn) 但是由于進(jìn)貨商家有相關(guān)政策扶持 進(jìn)項(xiàng)票的稅率是7個(gè)個(gè)點(diǎn) 這樣的話 我后面經(jīng)營(yíng)中是虧還是賺 對(duì)于銷售方的我來(lái)說(shuō) 需要收取客戶幾個(gè)點(diǎn)才能是賺的呢 這個(gè)問(wèn)題你們知道嗎
老師好,有個(gè)客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開(kāi)票給他,這個(gè)客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶說(shuō)他說(shuō)上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開(kāi)給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒(méi)有虧,是嗎?這個(gè)客戶說(shuō)若本月沒(méi)有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個(gè)月,沒(méi)有銷項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
就如實(shí)際中有個(gè)銷售材料方懶活有個(gè)2萬(wàn)左右的工程,銷售方要給做工單位開(kāi)個(gè)10個(gè)點(diǎn)的材料票,而單位非要讓這個(gè)銷售材料的做工方,開(kāi)勞務(wù)票,現(xiàn)實(shí)中這種情況,對(duì)于倆方來(lái)說(shuō)的利益關(guān)系,企業(yè)應(yīng)交增值稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),假如奶粉廠要求開(kāi)勞務(wù)票,按3個(gè)點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.03=600元(進(jìn)項(xiàng)稅),對(duì)于奶粉廠來(lái)說(shuō),他收到的發(fā)票稅點(diǎn)越低,進(jìn)項(xiàng)稅越少,到時(shí)候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額,企業(yè)銷項(xiàng)稅可抵進(jìn)項(xiàng)稅,)而對(duì)于做工方,銷售方來(lái)說(shuō),按10個(gè)點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.1=2000元(銷項(xiàng)稅),對(duì)于銷售方王經(jīng)理來(lái)說(shuō),他開(kāi)出的發(fā)票稅點(diǎn)越高,銷項(xiàng)稅越多,到時(shí)候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額),老師,就這個(gè)問(wèn)題,我這樣想,對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下電商平臺(tái)話費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺(tái)只賺取傭金,客戶在我們平臺(tái)充值,話費(fèi)進(jìn)入我們平臺(tái),流水大,但是并不是我們平臺(tái)公司的全部收入,平臺(tái)只賺取一點(diǎn)點(diǎn)傭金,客戶每充值一筆話費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢到運(yùn)營(yíng)公司。然后再由運(yùn)營(yíng)公司充值到客戶手機(jī)里面,那么這個(gè)收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺(tái)公司開(kāi),是運(yùn)營(yíng)商開(kāi)票給客戶,我們預(yù)存的話費(fèi)相當(dāng)于是成本,但是沒(méi)有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
如果是制造業(yè)的一般納稅人銷售13個(gè)點(diǎn) 要向客戶收多少個(gè)點(diǎn)才不虧的呢
同學(xué)您好,看您的稅負(fù),一般高一些5-8個(gè)點(diǎn)
生產(chǎn)型企業(yè) 增值稅3個(gè)點(diǎn) 所得稅2-3個(gè)點(diǎn) 加上進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商的稅點(diǎn) 大概收個(gè)8-10個(gè)點(diǎn) 這樣是合理 不虧的情況是嗎 老師你幫我看看
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
這個(gè)加的稅點(diǎn)是不是 比如原本開(kāi)票是1000 加了8個(gè)點(diǎn) 就是開(kāi)1000*(1+8%)的金額 這個(gè)金額是含稅價(jià)嗎
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
這樣子然后再開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票出去 票面上的稅額為1080/(1.13)*0.13=923 實(shí)際支付了1080 兩個(gè)數(shù)字相減之后的金額 就是我我賺取的點(diǎn)數(shù)是嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的