您好 請問是借備用金給員工么?
1.計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費用-社保(單位部分) 管理費用-公積金(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發工資: 借:應付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應付款-社保(個人部分) ?????? 其他應付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 其他應付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
老師好!老師,備用金分錄是: 借:庫存現金 貸:其他應收款 代繳社保分錄: 借:應付職工薪酬—社保(個人部分) 貸:其他應收款—代扣社保 以上兩個分錄正確嗎?謝謝老師!
老師好!老師,計提工資是應發工資嗎?發放工資是扣除代扣社,醫保金額對嗎? 計提工資: 借:管理費用—工資22700(應付款工資) 貸:應付職工薪酬—工資22700 發放工資: 借:應付職工薪酬—工資22115.44(實發工資) 貸:其他應收款—代墊社保424.88 其他應收款—代墊醫保159.68 庫存現金21530.88 老師,以上分錄正確嗎?謝謝!
分錄1:計提社保 借:管理費用-社保公司部分 貸:應付職工薪酬-社保公司部分 分錄2:付社保費 借:應付職工薪酬-社保公司部分 其他應收款-社保個人部分 貸:銀行存款 請問老師,是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄,如下: 分錄3:計提社保和付社保費 借:管理費用-社保公司部分 其他應收款-社保個人部分 貸:銀行存款
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?
甲公司開具小麥農產品收購發票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據收購發票如何做會計分錄?
1】(操作題)某企業進行一項固定資產投資,在建設起點一次性投入100萬元,無建設期。該固定資產可使用10年,期滿無殘值,生產經營期每年可獲得稅后利潤15萬元,假定折現率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現值和內含報酬率指標評價該方案是否可行。
老師 我們公司新來的職工, 3月上了14天,三月沒繳納五險一金,16000/21.75*14=8239元, 我現在需要發3月份的工資 8239元個稅需要扣多少錢, 怎么計算 幫忙列下公式?
一般納稅人稅務注銷時,存貨和應付應收如何處理
他這個我今天報了,也報成功了,用不用去稅務局了
這個待申報,我申報過了啊
老師,備用金是給岀納用于日常付工資,等其他費用的。
那支付備用金 借:其他應收款 貸:銀行存款? 應該這樣寫分錄啊 備用金分錄是: 借:庫存現金 貸:其他應收款? 這樣寫分錄不明白