你好 同城的,就是收派服務6%,異地的,比如將貨物從北京運到上海,包括收派及貨物運輸兩項服務,納稅人應分別核算收派及貨物運輸的收入,分別按適用稅率計算銷項稅額;否則,從高適用稅率征稅。
老師您好,請問城市綠化管理,增值稅是什么增收品目,是什么服務?
老師,快遞服務跨城市和同城的分別按什么稅目交增值稅
老師您好 和順豐快遞簽訂的合同是 快遞服務合同 發票開的也是這個項目 實際業務就是 把我們的貨物 都是 打包好的包裹 從一個城市運到另外一個城市 這種情況需不需要繳納印花稅 謝謝
31日,假設按本月應交增值稅68000元的7%和3%分別計算應交的城市維護建設稅和教育費附加。會計分錄是什么也要把金額明細科目寫上
老師,請問補繳了增值稅,城建稅,教育費,地方費,分錄要怎么做呢?跨年和跨月了分錄有什么區別嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額