同學你好 這個可以的哦
老師,應付賬款期末余額有一個月的計提工資,,是當月計提,次月發放,個人部分社保走其他應收款,開工資時候直接扣,那幸福職工薪酬有期末余額,其他應收款有期末余額嗎
老師,6月份財務做賬沒有計提工資的時候個人扣款的社保沒有計提,結果現在科目余額表借方有了余額,可以在發放工資的時候把這個個人扣款的社保填進去嗎
老師,因為6月份計提工資的時候個人社保沒有計提,現在借方有余額,可以在7月發放工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-個人住房公積金 銀行存款嗎
其他應收款社保個人部分的問題,我每次做賬沒有按照工資單上來,直接工資是倒擠的,現在11月肯定是做10月的賬,發9月的工資,我們工資是當月計提當月發放,所以是計提9月發放9月,我做的其他應收社保個人算得是 10月扣的款,所以我的其他應收款每月是沒有余額的,我以后想按工資表的來,但是我們工資表人員每個月都有變動,社保扣款有可能10月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了,我以后想跟著工資表走,我想在12月做11月份賬的時候調賬,我怎么調賬呢
企業當月幫員工買了社保,但是個人沒有扣款,因為該員工放到勞務派遣公司發放工資了,但是賬上其他應收款有余額,我在付勞務公司當月工資的時候做了扣費,在他的工資表扣了這個社保金額,我要怎么出賬才平呢??
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
老師,公積金借方有余額代表什么意思
同學你好 這個說明多計提了
同學你好 說錯了 是少計提了
老師,發放工資的時候可以 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-個人社保 銀行存款
同學你好 嗯 這個是可以的