你好!應該是結轉到應交稅費—未交增值稅科目下 增值稅(這里應該是進項稅) 和銷項稅無余額
老師您好,我想問下就是在科目余額表中我的應交稅費這一欄余額有借方還有貸方,我拍照給您看下,這樣是不是不合適呢,需要怎么調整呢,我是今年1月份轉為一般納稅人了,之前是小規模納稅人
老師您好,我在上月多扣了員工的個稅,這個月補上了,但是我的應交稅費-應交個人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個應該再怎么調整呢
老師您還,我是小規模納稅人,用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅這個科目,現在科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應該怎么調整呢
老師您好,我有一筆業務是對方提供了成本票但是個人所得稅是我們企業代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務成本-xx.貸銀行存款。然后借:應交稅費-代扣代繳個人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因為我現在科目余額表應交稅費-代扣代繳個人所得稅借方有余額。老師我這一筆現在應該怎么調整合適呢老師
老師您好,我12月是小規模納稅人,需要交的增值稅是3212.59元,1月份我生成一般納稅人,但1月紅沖了一張12月的發票,又重新開了一張稅率為1%的發票,但開的金額要比紅沖的那張金額少,所以應交稅費-應交增值稅繳納的時候借方余額還有錢79.88,我怎么處理,因為現在是一般納稅人,沒有應交稅費-應交增值稅這個科目了,我怎么把這個79.88轉到哪?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,是不是只結轉我圈出來的這個數字,其他的在不結轉呢
你好!銷項稅也要專,你們是一般納稅人把需要增加應交稅費未交增值稅科目
收到,我明白了老師
好的,歡迎下次滿意請好評謝謝