對的,是的,需要預(yù)繳增值稅和附加稅。是一般納稅人一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,增值稅是這么做的 月末你當(dāng)月開了發(fā)票的, 你自己計(jì)算一下,結(jié)轉(zhuǎn)的是整個企業(yè)的, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 然后次月申報(bào)抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
麻煩問下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
老師。1月繳納的24年4季度企業(yè)所得稅,有滯納金,企業(yè)所得計(jì)提怎么做?在哪個月份做?還有滯納金
老師這個表格里面c12.27怎么算出來的
老師,我們成立一個子公司,也是小規(guī)模,但是沒有業(yè)務(wù),也沒有建賬,申報(bào)所得稅,季末資產(chǎn)總額,營業(yè)收入和成本怎么填寫呀
老師,想問下進(jìn)一批貨,貨款金額是34960元,實(shí)際開票金額24472元,10488元是工廠返款到固定帳戶,我們把它記到預(yù)付帳款。記憑證是借:預(yù)付帳款10488元,貸:主營業(yè)務(wù)成本-10488元;借:庫存商品21656.64,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2815.36,貸:預(yù)付帳款24472。這樣對嗎?
老師好,這三種模式啥區(qū)別?
5.第 5 列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定計(jì)算的發(fā)生損失時資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),含損失資產(chǎn)涉及的不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。是填寫資產(chǎn)原值減去折舊后的數(shù)嗎?
老師 這個題不選d是不是因?yàn)樗遣徽髻Y源稅而不是免征
老師,定期定額個體戶怎么申報(bào)