學(xué)員你好,業(yè)務(wù)一不需要調(diào)整收入額的,計算基數(shù)是2500+1300
我在做企業(yè)所得稅匯繳清算,塡報納稅調(diào)整表時,明明招待費計算正確,可系統(tǒng)就是保存不了,始終提示招待費的計算方法。我的收入560139.88元,實際發(fā)生招待費4398元,稅收金額2638.80元,應(yīng)納稅調(diào)整1759.20元。這個金額小于收入的0.5%,所以應(yīng)該是沒問題的。可系統(tǒng)就是不讓保存[尷尬]
老師業(yè)務(wù)招待費在所得稅中調(diào)整怎么處理,例如營業(yè)收入為4887570.29 業(yè)務(wù)招待費為24717 我應(yīng)該調(diào)增的金額怎么算,請指導(dǎo)
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳 其中業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額6139.64元,該怎么填進去調(diào)整,收入是1042653.99元
老師看第一個業(yè)務(wù),確認企業(yè)所得稅時其他收入的調(diào)整,后面計算招待費限額時收入應(yīng)該怎么確定
企業(yè)所得稅年度納稅申報時,調(diào)增了未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認的收入,請問這個收是否作為計算業(yè)務(wù)招待費的基
公司給員工簽勞務(wù)合同以規(guī)避交社保風(fēng)險,能規(guī)避的這個風(fēng)險嗎?
老師 問下實操中收到的發(fā)票和銀行實際轉(zhuǎn)賬差幾角錢或是幾分錢,這樣應(yīng)該怎么做賬啊?
請問免稅收入也要交增值稅嗎?
公司單獨建了一間房做食堂,需要繳什么單獨的稅嗎?
我是個做電商的個人,進貨廠家需要公對公轉(zhuǎn)帳,我是個人,沒有公司,我找個公司簽了購貨合同,代付了貨款,貨發(fā)給了我,發(fā)票開給了代付款公司,我再從代付款公司那里買回來貨,這樣有問題嗎?
老師,公司與公司之間簽訂的租賃合同,可以用公司法人個人的賬戶給另一個公司公戶打租賃款嗎?
老師您好,從小規(guī)模處取得3%增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)高稅率的貨物,可按票面金額和9%扣除率計算抵扣進項稅額,進行網(wǎng)上計算抵扣申報?
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應(yīng)付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應(yīng)付賬款,貸記其他收入,當(dāng)發(fā)現(xiàn)財政所和村集體就同一筆質(zhì)保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復(fù)掛欠了,銷賬可以借記應(yīng)付賬款,貸記未分配收益嗎
收到名稱為:工廠委外加工系統(tǒng)軟件發(fā)票,怎么賬務(wù)處理
老師公司固定資產(chǎn)選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調(diào)增。
調(diào)整了所得額
這種調(diào)整所得額不影響的,因為是按照會計上的收入標(biāo)準確定
什么情況下影響
計算招待費所用的扣減限額基數(shù),是會計上的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同收入
計算招待費所用的扣減限額基數(shù),是會計上的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同收入,是的,你的理解完全正確