Na你這個(gè)管理費(fèi)的話,首先你是需要代扣企業(yè)所得稅。
老師晚上好!新成立的公司,發(fā)生的租用場(chǎng)地費(fèi)裝修費(fèi)用及管理人員工資、代扣代繳的社保,分別歸集在哪些科目?現(xiàn)在還沒有收入,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到損益嗎?
老師您好:在計(jì)算管理報(bào)表的時(shí)候,增值部分繳納的增值稅需要算進(jìn)管理報(bào)表嗎?我這個(gè)公式對(duì)嗎?(不含稅的收入-不含稅的成本-不含稅的費(fèi)用-公司額外支付的稅金)
老師,你好,國(guó)外集團(tuán)公司按照收入的百分比收取的管理費(fèi),我們需要代扣代繳哪些稅,是在實(shí)際支付管理費(fèi)用的時(shí)候申報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,我們是分公司,獨(dú)立記賬,增值稅所得稅等稅種都是自己申報(bào),但是報(bào)表每年也會(huì)匯集到集團(tuán),集團(tuán)用合并報(bào)表交稅。我們還給公司繳納管理費(fèi),我這邊記借:管理費(fèi)用-上交管理費(fèi)貸:銀行存款 ,集團(tuán)記借:銀行存款 貸管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)).而且集團(tuán)收我管理費(fèi)只給我開一個(gè)收據(jù),那么我這筆管理費(fèi)用支出,能在我的所得稅前扣除嗎?
老師好,我們建筑公司資質(zhì)比較低,用別的公司投標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)方收取管理費(fèi),管理費(fèi)的計(jì)算是按照利潤(rùn)額的百分之幾收取嗎?我們支付的管理費(fèi)是不是要對(duì)方給我們開具發(fā)票?還是在他收到的款中扣除掉之后再給我們公司呢?
老師,是不是一次采購(gòu)大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購(gòu)幾件就一次計(jì)入成本啊
從公司公賬上一次性轉(zhuǎn)40000給一個(gè)人,有風(fēng)險(xiǎn)?怎么轉(zhuǎn)沒風(fēng)險(xiǎn)?
老師,月底最后一天可以打印數(shù)電發(fā)票里的統(tǒng)計(jì)表了嗎?發(fā)現(xiàn)我今天打的數(shù)是不對(duì)的,我開了2張發(fā)票了,統(tǒng)計(jì)表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數(shù)電發(fā)票打印進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行報(bào)稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會(huì)取的發(fā)票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調(diào),做?假如后面無法取得發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和報(bào)表申報(bào)
銷售拿來的報(bào)銷單上差旅費(fèi)是400元,但是附件發(fā)票是一張500元的油票,專票。那做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額是要全額按照發(fā)票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個(gè)稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
沒有發(fā)票,只有收據(jù)可以做賬嗎,不超過500,個(gè)人報(bào)銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內(nèi)
老師,我們是跨異地做項(xiàng)目。那個(gè)地方給我們核定了個(gè)人所得稅。但是我們實(shí)際是跟另一個(gè)公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發(fā)票給我們的上游。然后另一個(gè)公司再開發(fā)票給我們。這種申報(bào)個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么報(bào) 報(bào)沒有人員嗎?
然后你在你申報(bào)的時(shí)候在電子稅務(wù)局申報(bào)。
需要申報(bào)增值稅嗎
你這個(gè)管理費(fèi)的話,你沒有明確是什么管理費(fèi),那么沒辦法確定是不是要申報(bào)增值稅。如果說就是它提供了一些技術(shù)類的管理需要的,如果說不是那就不用。