同學你好 嗯 這樣設置可以的
請問老師。我是小規模差額納稅派遣公司,。我們這個月代開專票是145100含稅,差額征稅管理費是1280,稅金是60.96,,按5%的稅率,我填小規模增值稅申報表時。稅務機關代開的不含稅增值稅專用發票銷售額,我應該是填管理費不含稅的金額吧,1280/1.05
你好,老師! 增值稅稅負率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負率”=當期的“應納稅額”÷當期的“應稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業務收入及其他業務收入,但是不包含營業外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
老師您好:在計算管理報表的時候,增值部分繳納的增值稅需要算進管理報表嗎?我這個公式對嗎?(不含稅的收入-不含稅的成本-不含稅的費用-公司額外支付的稅金)
計算公司內部利潤時 用含稅價:收入-所有支出(包括增值稅) 用不含稅額:收入-成本費用-稅金及附加,不需要在減增值稅對嗎? 且用含稅和不含稅計算出來的利潤是一樣的對嗎?
老師,我想請問一下,個稅手續費返還,我是計入的營業外收入,然后按照6%來價稅分離。請問,在申報3月份增值稅的時候,不含稅的營業外收入和稅額也要填列在申報表里面是嗎?計算3月份增值稅稅負率的時候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個稅手續費返還計入到營業外收入的不含稅金額是嗎?
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅???