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我企業購入一個固定資產,7月預付款2萬,8月支付尾款4萬,目前已經收到了固定資產,但是對方說全額發票需要在9月份給我們,針對這種情況情況,企業怎么做賬?

2022-08-23 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-23 15:12

固定資產在收到時就暫估入賬 借:固定資產 貸:應付賬款-暫估 次月起計提折舊 付款時 借:應付賬款-單位 貸:銀行存款 款項付完時來發票, 借:固定資產 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 同時按發票 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅金) 貸:應付賬款-單位

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快賬用戶8584 追問 2022-08-23 15:18

這是最標準的做法嗎?有沒有一種做法,我就按照我收到發票的那個月份入賬固定資產這樣子來做?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 15:39

您好,也是可以的。但是固定資產會晚折舊一個月

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快賬用戶8584 追問 2022-08-23 15:43

這個有沒有關系呢?我主要想知道,我這樣子做稅務上有什么風險嗎?稅務上對這個會有稽查的可能嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 15:48

您好,不會稽查的放心吧。為什么要在貨的當月入庫,主要是因為雖然票沒到,但是資產已經開始使用,并開始有磨損,而且9月不提折舊,利潤也不真實

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快賬用戶8584 追問 2022-08-23 15:52

好的,那我明白了。那我就按照發票直接去固定資產吧,因為你說得方法雖然標準,但是操作起來真的有點麻煩啊

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:09

恩。對。暫估的確實有一些麻煩

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快賬用戶8584 追問 2022-08-23 16:11

我還有個問題,你給我回答得標準做法。借固定資產貸應付賬款—暫估,后面的這個貸方寫的,就是要新設一個暫估的二級科目的意思?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:12

您好,對,應付賬款-暫估款

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快賬用戶8584 追問 2022-08-23 16:17

就是這么設置?她的二級就直接寫暫估款就可以了?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:18

您好,是的,直接寫就可以的。

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快賬用戶8584 追問 2022-08-23 16:23

好的,明白。我還要請問,我按照暫估價值入賬固定資產,次月計提折舊。像我題目中說到的,我是7月到貨,按照暫估入賬固定資產8月計提折舊。可是我8月發票回來了,我有正確的金額了,這個我怎么調整過來?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:31

來發票, 借:固定資產 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 同時按發票 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅金) 貸:應付賬款-單位

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快賬用戶8584 追問 2022-08-23 16:46

??!不是啊,這個你寫過了,我知道啊。我是問在使用軟件做賬的時候,新增固定資產都是要增加固定資產卡片的,她的價值信息一旦填寫,我怎么修改呀。憑證我紅沖是可以,但是她的入賬價值我沒法改呀。難道不修改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 19:54

https://mbd.baidu.com/ma/s/tXFhtqXm您好??梢钥匆幌铝鞒?

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您好,收到固定資產做暫估入賬即可
2022-08-23
固定資產在收到時就暫估入賬 借:固定資產 貸:應付賬款-暫估 次月起計提折舊 付款時 借:應付賬款-單位 貸:銀行存款 款項付完時來發票, 借:固定資產 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 同時按發票 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅金) 貸:應付賬款-單位
2022-08-23
首先你這里是屬于業務,他在之前就已經發生了,后面才取得發票。那你現在是在簽訂合同的時候就確認固定資產,同時確認應付賬款?后面每一期付錢的時候就借應付賬款貸銀行存款。
2022-08-22
支付預付款 借:預付賬款 貸:銀行存款 安裝完畢 借:固定資產 ? ? ? 應交稅費-待轉增值稅進項 貸:預付賬款 收到發票 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待轉增值稅進項
2022-08-22
你好!你前面二期,借預付賬款 貸銀行存款 最后一次支付的時候,借固定資產 進項稅額 貸預付賬款 銀行存款
2022-08-22
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