你好,就做到這個(gè)月的賬上即可
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規(guī)模,公司4月份成立,5月份開始公賬有資金進(jìn)出(無(wú)票收入1萬(wàn)、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發(fā)工資,且有申報(bào)個(gè)稅。因?yàn)榍柏?cái)務(wù)沒有做賬,7月份季報(bào)的時(shí)候,全部0申報(bào)的。問(wèn)題:我該怎么做?從幾月份開始建賬?4-6月份的季報(bào)怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面,10月季報(bào)直接申報(bào)7-9月份?
公司員工6月通過(guò)公司的商旅平臺(tái)訂酒店,超標(biāo)了11元,這11元是個(gè)人承擔(dān),員工6月13日打款回公司,但是公司7月份才付商旅平臺(tái)6月的費(fèi)用,正常來(lái)說(shuō)在7月我收到了員工的11元我就直接沖銷管理費(fèi)用,但是員工是在6月打的款,我應(yīng)該怎么入這11元呀,怎么做賬
7月份收到5.6月份商家寄過(guò)來(lái)的紙質(zhì)普通發(fā)票,現(xiàn)在員工才來(lái)報(bào)銷怎么做賬務(wù)處理
老師,我有一張住宿專票,6月認(rèn)證的,6月做了賬了,當(dāng)時(shí)是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來(lái),后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專票,這時(shí)這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面,做個(gè)說(shuō)明一下:此張發(fā)票6月已做賬,發(fā)票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發(fā)票呢
老師您好!2022年10-12分開具的普通發(fā)票,2023年1月份才來(lái)報(bào)銷。財(cái)務(wù)報(bào)表2022年已經(jīng)結(jié)賬。請(qǐng)問(wèn),我在1月份收到去年的發(fā)票時(shí),該怎樣做賬務(wù)處理呢?
您好老師我們收到的專票比付款多1塊多,這樣的話差額入賬走營(yíng)業(yè)外收入,那進(jìn)項(xiàng)抵扣能全額抵扣嗎
公司向銀行借了200萬(wàn),找了一個(gè)擔(dān)保公司做擔(dān)保,交了1萬(wàn)的擔(dān)保費(fèi),這個(gè)擔(dān)保費(fèi)該如何入賬呢?
去年的罰款,今年應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)電商公司,我們對(duì)公賬戶有收入和各大平臺(tái)收入很多開票,很多不開票,無(wú)票收入怎么計(jì)算,是用對(duì)公收入+平臺(tái)收入,減去開票收入,等于無(wú)票收入嗎?
老師用軟件做賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益用什么做原始憑證
這個(gè)視同銷售貨物情形下銷售額的確定,一二前兩條都沒有滿足的時(shí)候,要按組成計(jì)稅價(jià)格來(lái)確定銷售額,這個(gè)組成計(jì)稅價(jià)格指的就是銷售額吧
資產(chǎn)總額3500萬(wàn),一年的營(yíng)業(yè)收入5600萬(wàn),是屬于正常嗎?
老師好,公司(小規(guī)模納稅人)名義買輛汽車,他們給開的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票對(duì)吧老師,我不能要專票又不抵稅對(duì)吧
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有哪些勾稽關(guān)系呢?領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)整二表,我不知道要如何調(diào)整
老師,匯算,期間費(fèi)用這張表,之前會(huì)計(jì)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目,有的沒有項(xiàng)目,可以把福利費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)社保公積金這些都放工資項(xiàng)目里面嗎?
就正常做就可以?
是的,正常做就行了