借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅5000。
老師每月增值稅申報后,有留底,這個需要做帳嗎?如,上期留抵稅99361.43,本期銷項7755.17,本期進項16782.04,這個怎么做帳,求帳務(wù)處理?
增值稅繳納的會計處理:1、甲企業(yè)為一般納稅人,上月增值稅無留底,企業(yè)增值稅以15天為納稅期、期滿之日5日內(nèi)預(yù)交,次月1日-15日申報納稅并結(jié)清上月應(yīng)納稅款(1)2009年5月預(yù)交稅金30萬,本月銷項稅額80萬,準予抵扣的進項稅額35萬,4月沒有留底稅額,要求:做出5月底核算增值稅和6月初補交的會計處理;(2)若本月銷項稅額60萬,準予抵扣的進項稅額35萬,做出5月底核算增值稅的會計處理(3)若本月銷項稅額30萬,準予抵扣的進項稅額35萬,做出5月底核算增值稅的會計處理
一般納稅人 1月份 銷項稅20 進項稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項稅30 進項稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會計分錄是什么的呢?
老師 我們家是一般納稅人,上期增值稅有留底稅款沒做賬務(wù)處理,上個月留底1萬,本期進項5千,銷項2萬,本期如何計提增值稅?
上期有留底稅2萬,本期計提進項1.5萬,銷項6萬,上期結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,本期怎么做分錄,
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發(fā)票上,可以開正數(shù)和負數(shù)嗎
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎 這個的
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細,太費勁了,
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎
本年利潤是所有者權(quán)益,照理來說借減貸增,結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤本年利潤應(yīng)該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養(yǎng)老工傷失業(yè)買在這個月。這個月扣的是4月失業(yè)保險費,下個月發(fā)4月工資時從工資里扣除個人失業(yè)保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數(shù)嗎
重慶最新電子稅務(wù)局申報表導(dǎo)出: 1稅務(wù)局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導(dǎo)出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導(dǎo)出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導(dǎo)出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導(dǎo)出呢