同學你好 也可以 全額交增值稅
老師,我開了一張專票但是金額錯了,對方也認證了,我這邊開了一個紅字信息表,因為時間間隔一個多月,合同挺多的就開錯了,我的紅字信息表已經(jīng)開了,不是對方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應該把紅字信息表和開的銷項發(fā)票都給他們是嗎?對方走一個進項稅額轉出?
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師,我們是做服裝批發(fā)的,進了一批衣服,錢已經(jīng)通過公戶支付出去了。但是對方一直沒有開進項發(fā)票來。目前衣服已經(jīng)銷售出去很多了,也開出去了銷項發(fā)票。目前這個賬,不知道怎么寫。現(xiàn)在沒進項發(fā)票,怎么反應庫存商品的增加,還有銷售出去的這些怎么寫呢?
老師你好,一般納稅人 貿(mào)易型企業(yè),開出去的發(fā)票名稱沒有對應的進項 可以嗎?(供應商開的發(fā)票稅號錯了一個字,我這里認證不了,但是我已經(jīng)根據(jù)進項的票面信息開出去了銷項,現(xiàn)在不知道怎么辦)
供應商發(fā)票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經(jīng)認證了,現(xiàn)在10月份我 直接根據(jù)對方的紅字發(fā)票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認證的進項是不是就不用轉出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認了,再轉出8月已認證的進項稅額,這樣可以嗎
生產(chǎn)渠道營運資金周轉期為負值的原因
自行研發(fā)的軟件完成后,根據(jù)客戶的要求,在已經(jīng)完成的軟件上做再開發(fā)的研發(fā),這個費用計入哪里呢?可以資本化嗎?
建筑行業(yè),掛靠人家公司,勞務被掛靠方對方以工資的形式入賬,這個個稅一般怎么收?
收到擔保費需要給對方開發(fā)票嗎?
老師,用人家的機械設備,搬運我們的大型設備,開的發(fā)票是機械租賃服務,分錄怎么做呢,
歐老師回答我的問題啊
一般建筑工程掛靠方需要注意些什么問題?
軟件開發(fā)完成后的維護費用計入哪里呢
個體戶查賬征收,賬上一年的經(jīng)營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
打官司要上來一筆賬款,當時用別人的公司營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司要扣稅,合理嗎?
只是其中一張進項而已 還有其他的,有沒有其他辦法
這個可以用辦公費或者固定資產(chǎn)的進項抵扣