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老師 我做賬的時候上個月的銷項寫錯數了,但是報增值稅的時候是正確的,這個月我能直接改上個月的賬,把上個月季報的財務報表改了嗎,改財務報表會不會稅務局預警啊

2022-08-22 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-22 10:15

你好笑笑,寫錯了,影響你的利潤嗎?如果不影響的話,沒有關系,可以修改,建議你之前的不要反結賬,修改了,直接在這個月調整一下,影響第三季度的。

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快賬用戶4888 追問 2022-08-22 10:33

老師,我做的會計分錄是借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費–應交增值稅–銷項稅額

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齊紅老師 解答 2022-08-22 10:34

你的應收賬款少了還是主營業務收入多了?

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快賬用戶4888 追問 2022-08-22 10:37

主營業務收入寫少了

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快賬用戶4888 追問 2022-08-22 10:38

應該是10萬多,寫成了三萬多了

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齊紅老師 解答 2022-08-22 10:39

哦,那就影響你的利潤表的,建議不要修改。

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快賬用戶4888 追問 2022-08-22 10:50

老師 我上個月一個普通發票,我沒注意看成了專用發票,記賬記成了:借:原材料 應交稅費–待抵扣進項稅 貸:應付賬款 金額是56塊錢 ,我能不能直接改上個月的賬,會有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-22 10:53

原材料結轉主營業務成本了嗎?沒有的話可以的。

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快賬用戶4888 追問 2022-08-22 11:17

這個原材料沒有結轉成本,買的庫存商品結轉成本了,但是已經報了季度的財務報表,老師我這樣直接改的話,還用再改財務報表嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-22 11:18

最好是修改一下的。

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快賬用戶4888 追問 2022-08-22 11:26

老師我接管的別人記賬的公司,他以前記收入分錄為借:銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費–未交增值稅 我現在能不能直接貸方記成應交稅費–應交增值稅銷項稅額呀

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快賬用戶4888 追問 2022-08-22 11:26

他記的這個貸方未交增值稅是什么意思啊

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齊紅老師 解答 2022-08-22 11:29

你好,你們是一般納稅人嗎?如果是的話,這個未交增值稅就是不對,直接坐應交稅費,應交增值稅銷項沒有問題的。

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快賬用戶4888 追問 2022-08-22 11:33

公司是小規模納稅人 那可以直接做應交稅費–應交增值稅銷項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-22 11:35

你好,你有應交稅費應交增值稅這個科目嗎?沒有的話就用銷項可以的。

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快賬用戶4888 追問 2022-08-22 11:40

老師 我直接按他的那個方式記也是對的嗎 不會影響正常計提增值稅吧

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齊紅老師 解答 2022-08-22 11:45

你好,可以的,可以這么做的。

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你好笑笑,寫錯了,影響你的利潤嗎?如果不影響的話,沒有關系,可以修改,建議你之前的不要反結賬,修改了,直接在這個月調整一下,影響第三季度的。
2022-08-22
你好,需去稅務局更改的。
2020-12-21
你好!如果已經劃款的話,需要拿正確的報表去大廳申請更正。
2020-10-20
你好 你看下電子稅務局有更正申報不
2020-10-17
你好,可以再申報一下
2021-04-20
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