你好笑笑,寫錯了,影響你的利潤嗎?如果不影響的話,沒有關系,可以修改,建議你之前的不要反結賬,修改了,直接在這個月調整一下,影響第三季度的。
老師,我的財務報表報送,公司的財務系統是沒有季報的,但是我們申報是季報,上次我報4-6月的時候直接按6月月表報了,也就是我報錯了,現在我這個月報就不對了,我這個必須要去稅務局更正嗎?
老師,我新接手一家賬,上個會計,把上月季度的財務報表報和季度所得稅都報錯了,請問還能在稅務系統里面改了嗎?嗎,想問一下,我新接手一家賬,上個會計,把上月季度的財務報表報和季度所得稅都報錯了,請問還能在稅務系統里面改了嗎?
老師,6月做賬發現3月份的賬有誤,第一季度已上報財務報表,這個月再做個憑證改賬好,還是在電腦上反結賬把原來錯的憑證直接改好?
老師 我做賬的時候上個月的銷項寫錯數了,但是報增值稅的時候是正確的,這個月我能直接改上個月的賬,把上個月季報的財務報表改了嗎,改財務報表會不會稅務局預警啊
申報財務報表時,發現本年累計數據不對,檢查了下是因為上個季度報的時候填寫錯誤。我可以在這季度直接把本年累計數給改了嗎?
請問,單位盈余公積轉增注冊資本,涉及哪些稅款?
電子稅務局登錄后的自然人業務跟個稅App有身份關系
工程質保金未付完,是否可以入固定資產賬目
公司多扣了員工個人部分社保怎么調整,這個人已經離職了,怎么做賬
老師我老板有一處房產,無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發票,我們公司開給他?
年度財務報表是什么?
老師,您好,打擾一下 我想問一下 這個圖片的票據號碼就是承兌號碼嗎?
老師,請教一下,公司為維護客戶,帶客戶旅游的餐飲、住宿、門票等相關費用是進入業務招待費嗎?
老師,你好,我們是電商企業??头獍?,因客服出差錯需要扣他們的錢(從客服費用中扣除),平時他們會給我們開客服的發票,扣除的客服費用應該怎么做賬。票上怎么處理?
老師個人社保貸方有余額是去年的怎么調賬
老師,我做的會計分錄是借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費–應交增值稅–銷項稅額
你的應收賬款少了還是主營業務收入多了?
主營業務收入寫少了
應該是10萬多,寫成了三萬多了
哦,那就影響你的利潤表的,建議不要修改。
老師 我上個月一個普通發票,我沒注意看成了專用發票,記賬記成了:借:原材料 應交稅費–待抵扣進項稅 貸:應付賬款 金額是56塊錢 ,我能不能直接改上個月的賬,會有影響嗎
原材料結轉主營業務成本了嗎?沒有的話可以的。
這個原材料沒有結轉成本,買的庫存商品結轉成本了,但是已經報了季度的財務報表,老師我這樣直接改的話,還用再改財務報表嗎
最好是修改一下的。
老師我接管的別人記賬的公司,他以前記收入分錄為借:銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費–未交增值稅 我現在能不能直接貸方記成應交稅費–應交增值稅銷項稅額呀
他記的這個貸方未交增值稅是什么意思啊
你好,你們是一般納稅人嗎?如果是的話,這個未交增值稅就是不對,直接坐應交稅費,應交增值稅銷項沒有問題的。
公司是小規模納稅人 那可以直接做應交稅費–應交增值稅銷項稅額嗎
你好,你有應交稅費應交增值稅這個科目嗎?沒有的話就用銷項可以的。
老師 我直接按他的那個方式記也是對的嗎 不會影響正常計提增值稅吧
你好,可以的,可以這么做的。