你好 你好 個人可以辦理的? 和個人發生業務轉賬可以的?? 編碼可以查 你好同學: https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 這是免費的開票編碼查詢 軟件 ?,把你要銷售的商品名輸入進去自動出來稅收分類編碼,你試試。
各位老師好,我想請教一個問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發票,但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務處理,后來我接手了,發現她們開票的時候開了些1%有稅點的票,那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發票,現在上繳的增值稅能否可以向稅務機關申請退稅呢?還是說不能退了。
老師,我們是水果批發商小規模納稅人,會從外地進貨到自己倉庫,找工人搬運再送到銷售的客戶那,這些都是臨時工,每天會有7到10多個臨時工人干活,每個臨時工人每天的工資是180到300多左右,現在要從基本戶發工資給工人,請問老師我要和工人簽合同嗎?我要做工資表發工資嗎?臨時工的工資要申報個稅嗎?老師我要從基本戶打款給工人怎么樣才符合稅法的規定和降低公司的涉稅風險,從公戶發沒給臨時工交社保,請老師回復我的每一個問題,謝謝!
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規模,一個是個體戶。他個體戶跟小規模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發票,那現在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉來轉去,然后好做發票那些的,那就等于說是是開發票嘛,對吧,他也沒有正式的業務往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應該怎么處理,公司希望少交點稅
老師您好!請問什么情況下可以辦理臨時稅務登記!我司小規模納稅人,銷售碎石請的個人司機拉貨,現在每次發運費給他們都是公轉私,這樣有風險嗎,他們要開票是開什么稅目,怎么籌劃降到最低!謝謝老師!
老師您好!我司一般納稅人,拿到片石開采權做的簡易計稅!因為簽訂的合同供貨量大,有時候還要去采購碎石,開出去的銷售收入含運費。現在有幾個問題要請教老師: 一,我們要交資源稅嗎,是按照銷售收入基數交嗎? 二,運費我們是否可以分開開票!這樣就可以少交資源稅。如果分開開有無稅務風險!(營業執照中沒有物流這塊) 三,自己開采的和外購的是否要分開記賬(或者是要怎么做臺賬區分自采和外購),因為外購的不用交資源稅吧,這塊不是很清楚!謝謝老師!
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師要交哪些稅呢?
個人只交個人所得稅就可以了個人只交個人所得稅就可以了。
辦理臨時稅務登記交個人所得稅嗎
個人所得稅是正常要交。個人所得稅是正常要交的。
臨時稅務登記期限是一年嗎
一般是這樣的,現在你就是不辦臨時登記,開票也給你算免稅。和小規模政策一樣。
好的老師,是按照經營所得交稅吧
是的,按經營所得交,一般在1%左右。
好的,非常感謝耐心回復老師!
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