您好,你看啊,你少計了應收賬款,另外一個科目是什么,收入嗎還是
中途建賬,對于已完工工地,還有一些應付款沒有確認,所以建賬時期初應付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤中,現在產生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調整,貸:應付賬款, 然后借:未分配利潤,貸:以前年度損益,但是發現這兩步綜合就是:借:未分配利潤,貸:應付賬款,那么現在我公司實實在在付款了,我可不可以直接登借:應付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤,貸:銀行存款?還是說要分開登,體現出來呢
老師好,如果2019年的成本票現在才拿過來,我可以記賬嗎?如果可以,會計分錄是這樣的嗎? 借:以前年度損益調整 貸:其他應付款 法人 或者是其他應收款 法人 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調整
分公司發現其他應付款科目有貸方余額,查賬發現是以前年度 其他應付款 代扣代繳社保貸方多扣了員工3000,員工已經離職,今年怎么做調整分錄?謝謝 是 借:其他應付款 貸:營業外收入還是以前年度損益調整??? 然后再結轉到未分配利潤科目嗎?
老師,請問查賬中發現以前年度賬目中應收賬款在公司期初建賬時少記了,造成現在應收賬款余額在貸方,現在該怎么調整到正確分錄,謝謝。根據開票回款統計少記903971元。借:應收賬款 903971 貸方:利潤分配-未分配利潤 903971 這樣可以嗎
請教:前會計在去年10月做收入時將分錄做反誤做成借:主營業務收入4902 貸:應收賬款4902。現5月想調整為借:以前年度損益調整-4902 貸:應收賬款-4902 借:利潤分配-未分配利潤-4902 貸:以前年度損益調整-4902,全年虧損企業所得稅不需調整,企業屬小微企業不需交增值稅,那么請問應掛在應收賬款的怎么做,少一筆正確應收賬款分錄。
煤炭商貿企業征收水利建設基金嗎,老師
老師,請問一下個體戶經營所得稅是怎么交呢?有具體規定嗎?我想知道一下,謝謝老師!
工商年報中自我承諾書誰簽字呢
老師,請問蔬菜免征增值稅開的免稅發票可以開專用發票嗎?
老師你好,我在做所得稅匯算清繳時候,我的累計折舊小于本年折舊,申報不了,主要原因是我24年清理了固定資產的,請問我應該怎么填寫。
老師您好,請教一下DRG費用消耗指數怎么計算,謝謝
老師,老板找的進項一月份就開進來了,但是沒入賬,能在4月份錄進去沖去年暫估嗎?
老師,我們購進(進口)機器的,然后機器配件壞了,國外供應商免費發貨給我們,但我們有付服務費,做了服務費的賬,但沒做進口材料的入庫,這有影響嗎
公司股東撤資,以新的股東重新注資,這樣方式和股權轉讓那個會比較好呢
老師,我們公司有一間買了多年的房產出售了,我應該怎么做賬呢
是以前年度的賬,另外一個科目當期正常入賬該是主營業務收入。
您好,那就是做一筆? 借 應收? 貸?利潤分配-未分配利潤
老師,這樣做賬會影響當期利潤和當期所得稅繳納嗎
這個是影響的,影響