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老師,請問查賬中發現以前年度賬目中應收賬款在公司期初建賬時少記了,造成現在應收賬款余額在貸方,現在該怎么調整到正確分錄,謝謝。根據開票回款統計少記903971元。借:應收賬款 903971 貸方:利潤分配-未分配利潤 903971 這樣可以嗎

2022-08-19 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-19 16:49

您好,你看啊,你少計了應收賬款,另外一個科目是什么,收入嗎還是

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快賬用戶4279 追問 2022-08-19 16:51

是以前年度的賬,另外一個科目當期正常入賬該是主營業務收入。

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齊紅老師 解答 2022-08-19 16:55

您好,那就是做一筆? 借 應收? 貸?利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶4279 追問 2022-08-19 17:01

老師,這樣做賬會影響當期利潤和當期所得稅繳納嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-19 17:03

這個是影響的,影響

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相關問題討論
您好,你看啊,你少計了應收賬款,另外一個科目是什么,收入嗎還是
2022-08-19
您好 請問建賬不是根據科目余額表錄入的期初嗎
2022-01-13
同學你好 最好通過以前年度損益調整 過一下 后期統計數據 匯算所得稅 可以通過這個科目進行核對
2020-09-19
您好,那您最好找出錯誤原因或者找外部人員處理,否則責任說不清楚
2023-01-20
是的 你們多交了 退回了所得稅費用 凈利潤就是增加的
2021-03-25
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