你好,是簽訂合同的次月15日之前申報?
老師,出租合同上是本月預繳下月租金,可是9月應該交10月租金的,對方還沒交,那我也要申報房產稅嗎?沒收到租金也要交房產稅嗎?還是什么時候收到租金什么時候才交房產稅呢?
申報房租租賃合同印花稅,房屋租賃期間:2020.10.26-2022.10.31,兩個問題: 第一,今天可以申報印花稅嗎? 第二,申報印花稅的時候,稅款所屬期怎么填? 針對我的實際情況回答,謝謝,不要照搬法條。
我提前交房租,印花稅什么時候申報呢?是按合同日期改是我交房租的時間
請問印花稅繳納時間點,公司租房租期22年10月1日,到23年9月30。18號簽訂的合同,請問繳納印花稅按次申報最晚申報時間是多少?謝謝
老師 想咨詢下我們是個體 印花稅是按次繳納的 我們房租也沒簽合同,就是賬上什么時候有錢什么時候繳 我這個印花稅怎么申報呢 是繳納房租后15日起嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我們是按次申報的
你好,按次申報的,也是這樣處理啊?