你好;? ? ?對的 這個發票是正常的;? ? ? ?這個就 這樣開票 ; 相當于是包工包料了? 一起來做的??
老師,我公司接了一個安防工程項目,其中設備類可以正常開具發票,但是遇到了一個問題,就是我們和甲方的合同里面有涉及一些耗材是沒辦法開具13%出來的,且合同注明這部分開6%了,報價單只有金額。(原因是這部分我們是請讓外面一個施工隊包工包料做的),那對于我公司來說,應該怎么開具才對呢?
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項目開票從高稅率13%開具,但本月有個項目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務發票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發票,所以選擇了一般計稅開票),另外公司工人工資都是走代發工資,暫未收到勞務發票的進項,那本月進項抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進項,(本月也開具了些合并開票的13%稅率發票,可以一起抵扣嗎?會不會有稅務風險,比如安裝服務怎么可以用材料進項抵扣之類的
因為我們本身做水利項目,河道的除險加固,開出的銷項發票就是工程服務。收到這種合同及進項發票是正常的嗎?我擔心這種會不會涉及到分包。或可以合同既涉及到材料又涉及到服務,是不是要分開開票,混在一起開票是不是稅率得從高?
你好,我公司采購了一批膜版,與對方簽訂了合同,對方也給我們開具了發票,我們也對公進行付款,但后來老板跟我說,材料不是我們項目耗用,我們項目的模板由木工包公包料了,那我們在抵扣這張發票會涉及到虛開嗎?所得稅前扣除是否合理
老師您好,我公司掛靠建安企業承攬了一個工程,利用被掛靠方的名義采購一批材料進行了公對公的付款,對方也開了專用發票,但是材料并不是我們項目耗用,只是利用我們項目進行合同走賬付款,那我們取得的這張進項涉及虛開嗎?能否所得稅前扣除,實質上我們項目也需要這種材料只不過,我們項目私下跟木工包工包料了,一般很難發現材料不是我們本身項目耗用
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的那謝謝
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??